你好!这个你可以计入借预付账款 贷银行存款 然后每个月摊销。
老师好,请教一下企业支付二级建造师挂靠费,无发票,如何账务处理!
建筑业企业,建造师一年工资一次性支付,账务如何处理?
建筑行业一次性支付建造师一年挂靠费的账务处理
给挂靠的建造师一次支付费用?怎么处理?
挂在公司的建筑师证,一年付一次的,建造师一次性付45000的工资,怎样处理好
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
为什么是账款?
你好!因为挂靠本身违规,所以建议当做是他提供服务给你们,你们入账,购买服务计入应付账款 当然,你也可以当工资,不过也是先入预付。
摊销是在管理费用-工资里摊销吗
你好!如果你计入工资是可以这样做分录的额
那要是按提供服务呢
你好!你可以计入管理费用—服务费
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。