看是不是下面税目,是按合同,金额,

印花税是每个企业都应该交得吗,依据是什么呢?按照每次的合同金额来吗?
就是建筑行业的这个印花税是以什么为计税依据的,它是按照构件材料的那个购销合同的金额为计税依据呢,还是按照这个工程的那个工程的那个合同项目为技术依据的呢,还是说这两种都要交印花税。
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
商品流通企业每笔销售都需要签购销合同吗?然后印花税的缴纳依照这个合同来交,还是依照发票的实际金额来申报,购入货物的合同是不是也要缴纳印花税的
老师,我们每个月缴纳印花税,采购这块是按照入库结算加暂估金额为计税依据计算的印花税。不应该是按照签订的合同金额计算吗
老师,公司9月的工资10月的工资是在12月发放的, 1.比如9月的工资我在10月做个税申报是零申报吗还是不发不做个税申报。 2.12月发放9月10月的工资,我是一起在1月申报9月10月的个税吗
有个分包方给我们干了机械租赁引孔的活 是属于包租赁带人工 但是个人没发票 找的其他公司给我们开的 机械租赁费发票 其实也就是人工和机械租赁分开了 代发工资也给他们发过
快递公司对公支付宝客户自助充值,每天充值不显示客户预充值哪个客户,平时未做账,但是客户申报是按运费收入做的,没有少申报收入,不做可以么
老师,这个分录 借:营业外收入——小规模减免增值税 贷:应交税费——小规模增值税 做得这个科目之后,利润表的营业外收入的数据并没有减少,这是什么原因呢?
老师好,请问一下劳动合同签订最少要一年是嘛
平时公司有一部分开的发票是没有开收入的发票 是工地垃圾处置的一些发票 有天然气费 加油费这些 可以入账么 入了账也查不出来吧
老师,小规模纳税人,预估第四季度要缴纳4000多的增值税含附加税。 这要提前和老板告知一下,要怎么和老板说呢?
老师,代扣代缴员员工个税,分录 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 不做计提那步,这样行吗?
郭老师,工资薪金一家申报6万,另一家也申报6万,我汇算清缴,要补税吗,补几个点呢
公司租赁的一栋办公楼主要就是直播的,里面有健身房及健身器材,还有一宠物间,专门为小动物买的一些东西,招聘的来的主播产生的收入按照劳务开票给公司,公司买的一些道具比如衣服还有给主播买的零食及沐浴露洗发水等等这些都计入哪个科目
我看他们有的说是一次性缴纳,不太懂呢
按合同,你们要是合同签订一次,后面开发票申报分开申报增值税,那这个印花税是按合同,一次缴纳
可以年底的时候一起缴纳吗?
这个最好是按月或者是按季度, 或者是按发生交,你看给你们核定税种期限是几时
不能按年吗?
这个需要看给你们核定税种这个是按月还是按季度,你去看下
核定税种是季度,但是没有核印花税
没有印花税吗,那这个印花税是不是综合申报下面有,税目是不是可以自己选择,那这个是按发生了,签订合同就留需要交 ,不是按年,那这个不能按年交,
没有印花税。我问的是,可不可以年底一次性缴纳,之前没交过
那这个印花税是不是综合申报下面有,税目是不是可以自己选择,那这个是按发生了,签订合同就留需要交 ,不是按年,那这个不能按年交,
现在就申报了,不建议直接年度一次缴纳,万一合同金额大,你这个交多啊
到时候资金周转过来吗?
综合申报?我们这边好像没有这个呢
所有里面都没有这个印花税,我们公司也很多年没有申报这个,有没有问题啊?
原则是没有税种核定这个,不需要交,但是我看那个上海那边税局写是税种核定现在没有这个,综合申报下面有发生需要自己去申报了