您好 借应收票据 贷应收账款 银行存款

应收账款75000元,现收到对方一张承兑汇票80000元,将多余5000元退回,应如何做账
公司将上述商业承兑汇票向银行办理贴现,贴现息为24 000元,该票据的到期日为20×3年4月20日。同时将上年销售商品所收到的一张面值为80 000元、已到期的无息银行承兑汇票,连同解讫通知书和进账单交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账单一联,款项银行已收妥。如何做分录啊
1.公司申请取得银行汇票,票面金10000元2.公司持该汇票到异地采购原材料,价7000元增值税9100元,多余款项退回3.进行现金清查,发现长款300元,无法查明原因,批准转销。.4.销售产品一批,价款5000元,增值税6500元,取得对方开出并承兑的张商业承兑汇票,票面金额56500元,期限5个月。。5到期收到上述商业承兑汇票款56500元。6.收到一张带息银行承兑汇票,票据面值1000票面利266,期限6个月。计算该票据的到期值。7.2019年12月31日,甲公司应收两公司的附000000元准则确定应计提坏账准备的金额为00000比乐联转销的应收购账2000元,存入S中小国782020年1月20日,甲公司收回2019年已作坏账转销的包
1.公司申请取得银行汇票,票面金10000元公司持该汇票到异地采购原材料,价7000元增值税9100元,多余款项退回2.公司持该汇票到异地采购原材料,价7000元增值税9100元,多余款项退回3.进行现金清查,发现长款300元,无法查明原因,批准转销。.4.销售产品一批,价款5000元,增值税6500元,取得对方开出并承兑的张商业承兑汇票,票面金额56500元,期限5个月。。5到期收到上述商业承兑汇票款56500元。6.收到一张带息银行承兑汇票,票据面值1000票面利266,期限6个月。计算该票据的到期值。“000000元甲公司根据企业会计7.2019年12月31日,甲公司应收两公司的附000000元准则确定应计提坏账准备的金额为00000比乐联转销的应收购账2000元,存入S中小国782020年1月20日,甲公司收回2019年已作坏账转销的包
1.公司申请取得银行汇票,票面金10000元公司持该汇票到异地采购原材料,价7000元增值税9100元,多余款项退回2.公司持该汇票到异地采购原材料,价7000元增值税9100元,多余款项退回3.进行现金清查,发现长款300元,无法查明原因,批准转销。.4.销售产品一批,价款5000元,增值税6500元,取得对方开出并承兑的张商业承兑汇票,票面金额56500元,期限5个月。。5到期收到上述商业承兑汇票款56500元。6.收到一张带息银行承兑汇票,票据面值1000票面利266,期限6个月。计算该票据的到期值。“000000元甲公司根据企业会计7.2019年12月31日,甲公司应收两公司的附000000元准则确定应计提坏账准备的金额为00000比乐联转销的应收购账2000元,存入S中小国782020年1月20日,甲公司收回2019年已作坏账转销的包要求除了第6题,其他题都写会计分录,第6题算到期值
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?