你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政。
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政
老师,我事业单位报废一批多年不能使用的固定资产,折旧已提足,财政批准报废后,无处置费用,卖废品的收入上缴财政,我单位需要如何记账?
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
老师,我们单位就卖那家企业一次货,他是对公转账,不挂往来的情况下,分录怎么写
老师,您好,我们是查账征收,税务系统里的个体工商户开票额度是每月的还是每个季度的啊
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
这个题为什么要乘以2呢
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
固定资产科目怎么办呢?借什么?贷固定资产呢?
借业务活动费 累计折旧 贷固定资产
业务活动费是指资产处置费用吗?为什么不用资产处置费用呢?没有处置费用,可以直接借累计折旧,贷固定资产吗?
借业务活动费/资产处置费用 累计折旧 贷固定资产
老师,那购入固定资产需要如何记账呢?
借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入