你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款

某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政。
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政
老师,我事业单位报废一批多年不能使用的固定资产,折旧已提足,财政批准报废后,无处置费用,卖废品的收入上缴财政,我单位需要如何记账?
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
固定资产科目怎么办呢?借什么?贷固定资产呢?
借业务活动费 累计折旧 贷固定资产
业务活动费是指资产处置费用吗?为什么不用资产处置费用呢?没有处置费用,可以直接借累计折旧,贷固定资产吗?
借业务活动费/资产处置费用 累计折旧 贷固定资产
老师,那购入固定资产需要如何记账呢?
借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入