同学你好 实际发生业务的话 可以给客户开苗木类的发票
请问我们公司是小规模纳税人,经营范围有城市园林绿化设计及养护,我们可以给客户开苗木类的发票吗
请问老师我们公司是小规模纳税人,经营范围有城市园林绿化设计及养护,我们可以给客户开苗木类的发票吗?我们是不是也可以开建筑服务园林绿化工程?
老师,我确定一个事情,我们公司跟供应商合作,这个供应商有很多个公司,有小规模有一般纳税人,然后因为开票问题,选了一个小规模的公司,但是这个公司的经营范围跟我们这个买的产品有点出入,这个有关系吗,这个小规模的公司经营范围是零售,我们按照道理是批发,这样开可以吗
老师,因上海疫情原因,我们公司从国外进货,找了货运公司送货给客户,然后这个客户要求我们公司开这个运费的发票给他。可是我们又不是货运公司,经营范围也没有可以开运费的范围,这种偶尔一次发生的,请问可以开具这个运费的发票吗?而且我们公司是一般纳税人
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
我们开出去的发票大类我们应该选择建筑服务类吗老师?
1010200000000000000林业产品*林业产品
老师我们开出去的税率是1%吗?如果是自己种植的苗木销售出去开票的税率是免税的吗老师?
自己种植的苗木销售出去开票的税率是免税的 其他的是1%