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老师好,我想问一下我有个公司去年6月份合并到现在公司,内账一直没去整理。外账是报表一合并就可以了。但这个月老板把当时购公司的所花的钱拿 给我了。我内账要怎么处理呀。

2020-10-27 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-27 16:00

同学你好 内账按照实际业务来做账的哦

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快账用户5963 追问 2020-10-27 16:11

这个我知道,老师,我把思路与你讲一下,看看我这种思路对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:16

恩,你说一下我看看

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快账用户5963 追问 2020-10-27 16:25

当时老板总共化了250万元把此公司司购入,被合并的公司老板原先也有20万股本金,当时外账上已反应股本金60万元,并且购入时包含应收账款40万元,其他应收款:10万元。固定资产:5万元;长期待摊费用:7万元;货币资金为:2万元。其他没什么了,那我内账建账:把这些都挂出来,而后贷方就挂实收资本:60万元。其他应付款-老板 190万元,差额就进入利润分配未分配利润 -188万元,对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:30

同学你好 是这样的哦

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快账用户5963 追问 2020-10-27 16:31

好,谢谢老师。对这种还需要注意什么呀。

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齐红老师 解答 2020-10-27 16:34

内账没事,按照实际业务做账就行了

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同学你好 内账按照实际业务来做账的哦
2020-10-27
同学你好 这个就是和外账合并一样,直接合并了
2020-10-29
同学,你好 发票拿回来作废或者红字,用本公司名字重新开具
2020-11-11
咱现在属于欠发票还是说主要解决什么问题?
2023-12-19
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
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