同学,您好,这个钱先借走的,借其他应收款 贷银行存款 报销的时候,借管理费用 贷其他应收款 如果这个是报销没有付款 借管理费用 贷其他应付款 付钱时借其他应付款 贷银行或现金

老师,出纳报销员工费用时,怎么区分应该用其他应付款还是其他应收款呢?
员工报销差旅费为什是,借费用,贷其他应收款呢,不是应该给员工报销差旅费,应该用其他应付款不是吗?
员工体检费用未支付是不是应该挂其他应付款还是应付账款,两个怎么区分
其他应收款和其他应付款在报销的时候该怎么用?
请问老师,支付给员工的报销款,是其他应收款还是其他应付款呢
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
明白了,就是分两种情况,第一种是已经预付钱了,第二种是员工垫付, 那如果第一种情况,员工花超了应该怎么写会计分录呢?
同学,您好,这个钱先借走的,借其他应收款100 贷银行存款100 报销的时候,借管理费用150 贷其他应收款100 银行存款50
好的,谢谢老师讲的很清楚,明白了,祝您工作顺利,身体健康。
同学,您 好,客气了,那给个好评哦,谢谢同学