同学你好 你们销项是多少呢?销项减去进项是0就行了

老师,想问下我们含税价0.045元进来,然后加10个点卖出去,这样亏不亏本呢
老师,想问下我们做贸易的,8个点含税进来,然后加两个点卖出去,这样会不会亏呢?没其他费用了
就是我想问一下,我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢,有可能两三个月以后还要退回来,所以对方就没给我们开票,然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了,会计是这么做的,然后呢,这个月对方确定不退回来了,然后给我们开了专票,这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢?
老师有个业务上面的会计问题想问一下,我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货,然后卖的货钱是入我们账户,然后,这个钱我们在给对应的主播结账。首先,卖货商家给我服务费,我们开的票是服务费的6个点的。其次,我们给主播钱,主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款,我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗?这样不是亏了吗
老师,我想问一下,老板有两家公司(注册的时候是不同法人),一家是生产企业,另外一家是贸易企业;现在用生产企业生产出来的产品卖给贸易企业,然后贸易企业去出口退税;这两家公司可以用同一个IP地址去报税吗,还是要把两家公司分不同的办公地点分开来
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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63479.5含税进来,然后加两个点含税出去,老师请帮忙算下亏不亏哈,一般纳税人,都是13%税率,增值税税负是0.27%
那就根据增值税税负率公式来计算 没有八个点的进项税,你的发票上是几个点的 税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 0.28%=(X-
是的,我的意思是进项进来含税金额是63479.5,然后我们这边加两个点出去,这样会不会亏呢
发票上怎么会是8个点的呢?不含税额是多少
那是要含税的话客户要求要加8个点,开的还是13个点的票
你收到的发票可以抵扣的税额是多少
13%的税率,进来含税金额是63479.5
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 0.27%=(X-7302.95)/(X/13%) (X/13%)*0.27%=X-7302.95 0.27X除以(13%*0.27%)=X-7302.95 0.27X=(X-7302.95)*0.0351% 0.27X=0.0351%X-2.5633 2.5633=(0.0351%-0.27)X X=2.5633除以(0.0351%-0.27)
你这个税负率不对吧
这个是年税负率,老师,看不太懂,就直接告诉下我亏不亏吧
这样没法直接说,是要计算的,但是你的税负率不对,算出来是负数的销项
弄错了,税负率是1.16%
1.16%==(X-7302.95)/(X/13%) 这个公式算出来X就是销项
老师,销项得出来为什么是负数的
你按照正数来算就行了
老师,我不是想知道销项是多少,而是想知道加进项加两个点出去会不会亏
就是算出来销项和进项一样就不亏