这个规费一直都是有的,这个规费就是包括这个企业的社保排污费,这一些费用只是在行业里面把它称之为交规费。你要正常缴纳相关的这一些什么社保费用,排污费合同里面有的时候会约定是由哪一方来承担这些费用。

老师好,我公司是建筑企业,是被挂靠方,发包方是我们自己的开发公司,我们主要是收管理费,把工程都分包出去了,我们建筑公司怎样确认收入呢?是给开发公司开票后再确认收入吗?成本结转多少呢?老师,我刚进大公司,不太会做,希望老师解答详细一点,谢谢
懂建筑的老师答,请问规费证是好久开始征收的?怎么收的?每家建筑公司都会和业主单位签吗?谢谢
懂建筑的老师答,请问规费证是好久开始征收的?怎么收的?大致的征收标准是什么?每家建筑公司都会和业主单位签吗?谢谢
徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,在10月份的时候暂估了人工费,11月收到了发票,11、12月都有佬人工费出去,收到的是3%的工程服务的专票,11月已经认证抵扣了,现在有三个问题要请教老师:1、10月暂估的人工费现在要怎么做会计公录,2、收到发票后要怎么做会计分录 ,3、发票认证后怎么做分录,因为刚开始做建筑行业的账还是怕做错了。麻烦老师给解答一下,谢谢!
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?