同学你好,如果是用于工程 ,计入工程施工一间接工程费一油费;
请问一下这张开进来的柴油和汽油的会计分录要怎么做
请问一下 老师,请问下开来的柴油票是这样的应该怎么做分录啊?因为这张票是建筑工地用的,还要分两个项目应该怎么分?有一个项目是预付账款挂账挂了95000,应该怎么做?
每月销项和进账发票价税合计金额有什么要求?加油票价税合计金额写在进项税里吗?红冲油费什么意思?汽油和柴油还要分开吗?收到的发票要怎么处理?
请问一下,收到一张柴油发票,不是报账发票。用来抵扣进项税的,这种会计分录怎么做的。
老师好,生产车间领用周转材料一一油桶,用来打柴油,怎么做会计分录,怎么结转到生产成本,请老师把详细的会计分录写给我,谢谢
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
具体的会计分录要怎么写呢,
同学你好 借,工程施工一间接工程费一油费; 贷,银行存款等