你好 你公司借款给法人 应该是做其他应收款。 年末要还给公司。 不然涉及个税的
公司有一个中国银行账户和一个建设银行账户,法人之前一直给中国银行借款形成了其他应付款,导致帐套里其他应付款有余额,请问能用建设银行还款吗?
老师,公司转给法人借款有点多,导致其他应付款变成负数了,这个会有问题吗
老师您好 请问我们公司变更法人 然后之前法人借给公司的借款 账面上是其他应付款-法人 那变更了之后 要怎么做账呢 其他应付款要转移到新法人名下吗 还是保持不变
请问一下老师,公司变更法人了,以前法人有借款给公司的,其他应付款,现在怎么处理呢
你好老师,公司法人每个月都有转几万到个人账户,借其他应收款贷银行存款,现在就导致其他应收账款约积累越多,这个要怎么处理比较好呢
无偿划拨土地要转让给企业,需县以上政府批准+受 让方补交出让金。这里受让方是学校? 还是第二次 的买方企业?
1月份工资,2月28号发,个税3月15日报1月份工资可以吗,所属月份显示2月份,实际是1月份的工资
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
购入的电子设备,会议平板一体机原值4600多元需要计入固定资产吗?对应折旧年限是多少年?
请问,餐饮企业小规模,2025.1至20256.6有40万收入未确认,一确认就超500万,怎么办?
老师,麻烦问下申报工商年报,不知道认缴出资时间和实缴出资时间该怎么填呀,手里没有公司章程,时间也来不及去调取公司章程了
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
老师你好,想问下个体户开普票是不是能开超的,有个情况就是开了票客户退货了钱要退他,如果发票不作废这个可以吗?用的其他人退的款有没有问题啊?
老师只有流水账的能编现金流量表跟资产负债表吗
公司用畅捷好用友如何快速使用完成凭证要哪些步骤
那陆陆续续收到法人还款呢,怎么做账
你好 借银行存款 贷其他应付款
公司打给法人是计入其他应收啊,我看公司之前的做账,公司付给法人的往来款都是计入其他应付
你好 你上面不是说在其他应付款吗 。 那你如果是挂的其他应收款。 法人还回来做 :借银行存款贷其他应收款
哦哦,是我没表达清楚,之前公司做账公司跟法人的往来都是做的其他应付款,之后就按照这个做下去,之前挂在其他应付之后往来都挂在其他应付就可以了吧
你好 是的。 既然之前挂了科目了 你就对应的去冲科目。 不然你到时科目会不平的
好的,那其他应付款现在是负数,表示法人欠公司的钱吗
你好 是的。 其他应付款负数实际就是 其他应收款了 就是法人欠公司的
行,明白了,谢谢
老师,不好意思,再问下,法人如果以投资款进来,我要怎么做账
你好 借银行存款贷实收资本-某股东
这个不能跟法人还款一个意思是吧,就是能不能做成其他应付款
你好 不一样的。 投资款和借款处理不一样的
后期如果法人要把投资款借出去,这个怎么处理
你好 借其他应收款贷银行存款
就是把这两块做账的时候区分开?做了其他应收款了年底就得还回来一次不然涉及个税,如果做了其他应付款的话是不是把发票拿回来也可以,这就不会涉及个税了
你好 是的。 分别来做账体现业务哈 。 年末的其他应收款 尽快调整 不要年末挂其他应收款就行了。
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你