同学你好,你要进行1月份的期末处理,也就是把1月份的账,结转到2月份。
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
哪位老师有用过财政部“工会会计制度”管理系统,我1月份的凭证做完,记账了。然后接着做2月份的凭证,审核完,我想记账,但是在对话框里的会计期没有2月份可选择,只有1月份的,这是怎么回事?
哪位老师有用过财政部“工会会计制度”管理系统,现在做完2019年12月的凭证,现在做年度结转,出现了一个对话框。我如果关掉对话框,继续结转的话,结转的数据是错误的。全年的收入支出平时没做。等到年末一次性结转。下面对话框中的年度工会经费收支决算表在哪儿生成?找半天没找到
老师,我们之前没有会计,没有做账,也没有用财务软件,现在我要建账,但是出现了一个问题,我是从今年一月份的账开始捋的,有一笔房租,是拖欠的(是在1月份的时候把去年剩余的房租都补交给房东的),但是这一笔业务真的让我很头疼,如果全部记成管理费用,那会影响当期利润,但是只记本期的费用,银行存款余额又对不上,记成长期待摊费用,但是又是去年的,早就摊销完了
老师,我想请问下,因为我们实际工作和理论会有很大的区别,在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选,那就造成我们做账,比如2022年2月份开的办公用品的费用,2月份发票也已经开过来了,但是在2022年的7月份勾选,那我们做账就会在2022年的7月份 借,管理费用,借,进项税,贷,银行存款,这样不符合权责发生制,但是我们公司都这么做账的,我们会计说没关系的