同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项 借其他业务成本 贷原材料
请问老师,我们是加工生产的企业,比如我们是B企业,A企业是客户也是原料供应商,A企业把原材料卖给我,我们生产好产品再卖给A, 由于我们人手不够,会让别的C加工单位帮我们代加工,也是我们再把原材料按A企业的价格卖给C单位,C生产好再卖给我们,那么我方卖出的原材料怎么结转呢
我们是商贸公司,所售商品是代加工,原材料和包材分别不同的生产企业提供,我们把包材给生产原材料的厂家,厂家生产完毕直接发货给我们,这个账务怎么处理!
老师,早上好!我企业是一般纳税人,专为代加工。生产产品的原料是委托代加工的企业以售卖的形式卖给我们,我们生产出来的产品同样以售卖的形式卖给委托加工企业。这种情况我们代加工企业要注意哪些问题?
#提问#老师我们企业最近又开始让其他企业代加工,为了核算成本方便,领导说发给对方的原料直接按销售我们公司给开票,对方产出来的产品按出率给我们,不够的他们补,他们再销售给我们,给我们开票,老师这种代加工我们需要注意什么,仓库和财务应该做哪些?还有就是我们销售给对方原料价值是材料价加运费加包装物等销售,我们结转成本也用这个价是吗还是其他价格?
#提问#老师我们公司有一部分产品是通过委托代加工生产的,领导定的做账模式是我们采购原材料直接卖给对方,对方生产出来的产成品再直接卖给我们?有个问题我们公司通过销售卖给对方的原材料做账其他业务收入30万,结转成本时也是成本价30万,中间没有差价,我们每月还需要交增值税吗
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写