这个开票是根据你这个收到美金的汇率开票处理。银行上面收到人民币,这个是集会,如果说结汇的汇率合理,之前收到美金的汇率有差异,这个是属于财务费用。
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
2025年房产税上半年的税源信息中,租金收入按半年填报还是按全年填报
公司是厂房产权所有人,现将厂房直接租给其他公司,直接开发票给他们;或者说将厂房全部租给个人或第三方,再由他们自己出租给别人。这两种途径,哪一种交房产税更省?
就是说开票应该按照收到的美金,比如是10月份,就按照第一个工作日的汇率,是按照买入价还是说取一个中间值得汇率去换算后得出的金额作为开票金额是吗?然后结汇时有个汇率,中间的差异是做财务费用—汇兑损益是吗?比如像10月份不是法定节假日吗,是过了法定节假日按照第一个工作日的汇率吗?
是的,是的,就是这个意思。
如果说是这个法定节假日,就按照后面的第一个工作日的汇率计算。
噢噢,明白了。我还想问下我们公司即是跨境电商,还在申请高新,但是之前的账上一直都没有做研发费用,看到去年的汇算清缴年报有单独研发费用,账上没做,可以年报的时候直接填上研发费用吗?
我们公司是做跨境电商,有平台卖一些产品到国外,又在申请高新,但是开的票全是国际代理运费,成本也是运费,我总觉得哪里不对的样子,银行收到的也是一些运费收入,就是只做运费就可以了吗?公账上也确实没有其他的收入,所以不用管买卖的一些产品对吗?
没有研发费用,你怎么可能去申请这样高新呢
收到的运费你就只能做运费,你肯定要保证你这个账上合理这个实际的这个相符呀。
我最近接手,入职之前就在申请了,好像请了一个人在做,就是外账上基本上没啥研发费用,但是年报上研发费用挺多的,所以觉得有点奇怪
如果说外面有人在做的话,你就不用管。肯定是有一些研发费用的票据,要不然是没办法申请的。
那就是在外账上可以不体现研发费用是吗?
就是要外账上体现这些研发费用,你才能够去申请的呀。
老师,我想问下之前开票金额按结汇后的人民币开的票,做账时没有汇兑损益,现在知道之前是错了,需不需要在账面上做什么处理,还是说不管之前的了?如果要做处理的话,要怎么做分录处理?
不去更改了,以后按正确的处理就可以了
噢噢,还想问下做了以前年度损益调整,需要在汇算清缴年报里进行填写吗,如果是,填写在哪里呢?
申报表上的是把这个修改的数据并入到底当期的损益来进行填写,没有专门填写这个地方。