你好 如果已经过了审计的话 你之前先不调整了。你就后面按正确的业务来做。 你每年不是要重新建账吗 到时建账按正确的分类和总账做。
请问老师,我在做XX协会的账。发现上一任会计从2017年起,有一个科目的总账和分类账是有错误的,2017年-2019年已经通过了审计了。那我还需要改正吗,还是由着它继续错下去!要改正的话,要怎么改正呢?
审计出来发现以前会计的账有很多错误,我是新接手会计地产开发会计,需要做以前年度差错更正处理,我是有的一开始科目就挂错了很多年,我是改会计科目好呢,还是调账在当月,把错的地方全部调正确,但是调账很麻烦,反结账回去改问题也很多改不完,不反结账改的话,以前年度的账也不漂亮,我该怎么办呢?
老师,我问一下, 1.我司现在因为去年会计做账错误,根据税务局要求修改去年的汇算清缴数据,我该怎么改动? 2.调账的话,先在金蝶里面调整去年的相关分录吗?调完岂不是每个月报税数据都变动了?难道再去改从去年底到至今的每个月的报税数据吗? 3.税务局只告知了改成什么样的数据,没有告知怎么改,怎么调账。
您好,老师,请问一下,今年5月更正 去年的12月的个税工资(原来10万,改为6万)不超 起征点无交税,去年12月都已在当月 计提和发放了。 今年需要红冲原来的分录吗?还需要做账务处理吗?怎么做分录才不会影响今年的数据呢?
老师啊,请问一下,就是我们有一个往来的应付账款,下面二级科目那个公司名字写错了,那个名字错了一个字,是五月份的凭证,现在我要把它改成正确的,需要怎么改动呢?是重新设置一个应付账款二级科目,还是在原来基础上把错误的字改为正确的字?
老师内销业务可以收美金吗?
老师好,现在马上10月了,公司申报个税的人很多,这样残保金太高了,我现在塞几个残疾人进去还来得及吗
请问老师,注销前固定资产和往来账要清零吗?固定资产如何记会计分录?
老师好,一般的政府拨款都放在营业外收入里,要交企业所得税。现在有一笔政府拨款,它上面写的是专项,资金使用要求不可以付工资和偿还债务,请问如果收到这个专项,我应该怎么做账务处理?放在哪个科目?
咨询下:纳税等级为d的公司 目前可以开专用发票吗?发票额度,可以大概介绍一下相关情况吗?
跨年火车票报销,怎么处理
老师您好,公司7月份举行安全月活动,按照活动方案组织员工参与安全知识答题,给员工发放的答题奖品需要交个税吗?奖品开的是专票,可以抵扣吗
如果公司倒闭了,其他应付款没有支付出去怎么处理了
我公司是餐饮公司采购一批食材,因为供货商派送迟到,且一部分菜有坏的,我公司罚了供货商5000元,这5000元违约金我公司需要给供货商开具增值发票吗?
总经理与家人一起出行的机票,可以全部按9%抵扣吗