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您好,老师,请问一下,今年5月更正 去年的12月的个税工资(原来10万,改为6万)不超 起征点无交税,去年12月都已在当月 计提和发放了。 今年需要红冲原来的分录吗?还需要做账务处理吗?怎么做分录才不会影响今年的数据呢?

2021-06-29 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-29 17:33

同学你好 需要红冲的 2.就是原分录负数红冲然后重新做

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同学你好 需要红冲的 2.就是原分录负数红冲然后重新做
2021-06-29
同学你好 按照工资薪金申报的吗?都申报个税了吧
2021-06-29
你好1.     原来做成本的是真实的业务金额 就不改分录的。 你调增后 涉及缴纳企业所得税  才做企业所得税的计提和支付分录 2;    不用缴纳  那你  也得计提工资和支付工资的。 不能去红冲的   
2021-05-19
您好,您八月份开的还是需要做账的
2022-09-08
晚上好,1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以, 这个方法太好了 2.红冲去年分录,再发票做正确金额的分录就好了,不用计提差异,2个分录在明细账里自动得出差额部分,这个税也就是差额才1000多,今年的分录中损益科目不用以前年度损益调整也是可以的,
2024-03-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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