不是,只能选择一种,是按高新还是按小型微利企业这个
老师,小微企业所得税,减按25计应纳税所得额。按20税率纳企业所得税,那25和20的差额如何处理?
老师,小微企业中的高新技术企业的企业所得税,利润100万以内的,应纳税所得额减按25%,按15税率来计算?
请问老师,小微企业100万收入是减按25%按20%交所得税,那小微的高新企业所得税是减按25%按15%交所得税吗?
小微企业所得税减按25,按20是怎么算的
一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。请问小微最新政策是超过了一百万要按照25%计税吗?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
那高新企业如果选择了按小微的优惠交所得税的话,研发费用还可以加计扣除吗?
可以,这个可以按小型微利优惠,这个研发费用也可以加计扣除,可以使用