你好,可以这样处理的,只设置一个科目核算,而不是同时设置预收和应收
老师,报送财务报表的时候应收账款的贷方为负数,一定要调整到预付账款的借方吗?不调可以吗,直接以应收账款贷方负数显示可以吗?
老师,对于同一个公司,可以不同时开设:应收账款跟预收账款吗?只用一个应收账款来显示或者用预收来显示?
老师,你好!在账务处理中,同一个公司,应收账款和预收账款用其中一个就可以了是吗?
老师,请问一个公司针对往来账款,只用设置应收应付就可以了吧,不用设置预收预付吧,然后再针对其他款设置其他应收应付款
老师新公司第一次是实收资本入账,第二笔就是预收账款。我用应收账款核算的。显示应收是负数!请问可以吗?还是用预收核算显示正数好?
注销前注册资本金要全部到位吗
老师,公司出售之前买的挖掘机,需要交几个点的税,之前的进项税已抵扣13%,一般纳税人
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
好的。同理:应付和预付也是这样吗?
老师,老板2019年跟公司借款100万,2020年提供发票过来抵消借款,请问这100万发票入今年损益吗?
你好,应付和预付也是这样的。 100万的发票需要计入今年的成本或者费用核算
这样今年突然多了这么多费用,不异常吗?
你好,如果是据实发生的,而不是虚开的发票,没有什么异常的
假如这些费用是归属去年的,是有这项业务的,等到今年财务才知道这像业务,怎么办?
你好,那就需要通过以前年度损益调整科目核算了
如果列为今年费用就不用调,但是得说出合理的理由这些是今年的费用
你好,是针对上面的回复有什么疑问吗
是的。如果这100万入今年费用,是不是还得有相关的合同证明呢?
你好,如果发票开具日期是今年的,就是计入今年费用核算的