你好 按1%开票给你们就行了
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
好的!之前谈的是不开票金额,现在要对方给我们开专票了,我们该付几个点呢,怎么算出来的呢
你好 开专票按1%开票给你们缴纳增值税 。附加税是看对方是否超过30万 这个税点 你们自己约定去谈
不知道怎么谈!
不知道怎么谈!
你好 看对方超过了30万没有 。没有超过 教育费附加和地方教育费附加 是免征的。 就是城建税会根据增值税的3.5%来交纳 。 然后增值税按1%缴纳 。 印花税会按运输合同来交纳 。 企业所得税的看对方的情况 小微可以按5%或者10%缴纳
增值税季度没有超过30万,不是也不交么?
增值税季度没有超过30万,不是也不交么?
你好 你上面是开专票。 专票是不免增值税的
对对!知道了!
好的。 希望能帮到你 。 普票的话 不超过30万就是免增值税免附加税的 。
比如让对方开10万专票给我,对方季度超30万了!老师,看看我算得对不?付对方6个点就很高了吧,多少是我们不赔不赚,对方也能接受呢
你好 超过了 你增值税 按1% 附加税按增值税的 12%(但是小规模是减半征收 所以按6%);印花税按购销合同万分之三 。 企业所得税 看对方情况 小微就按5%或者10% 。 你自己大概计算。 你们约定好