您好 跨月不好作废 只能红冲了

你好,麻烦问下去年九月份开的增值税专用发票,现在还可以报账吗?
老师早上好,麻烦问下,这个负数发票已经开出来了需要做账吗,还开了个正数发票尼,
老师,麻烦问下,3月份开出去的发票,现在咋做费尼
老师,您好,麻烦问一下,去年12月的费用发票,一月份才给公司,还可以做账吗
老师,麻烦问一下我开出去的发票没有做账怎么办?
老师好,门诊的药品正常损耗如何做分录?请问这笔分录在年度汇缴时还需要做调整吗?
老师晚上,我想问下,我司是一般生产型进出口,报送单上是到岸价,那么我申报收入是怎么确认收入
项目贷是什么样的贷款形式?
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
应付职工薪酬\\辞退福利\\解除劳动关系补偿,作为计提工会经费的基数么
老师,外贸公司的五金工具,这种产品毛利多少算合适的
您好,现在报表资产负债率为80%,我想改成56%,好贷款,银行要资产负债表,利润表,科目余额表,银行流水,我应该改哪几个数字
请问郭老师,小规模纳税人工程在外地,收入不超30万需要异地预缴吗?如果超了30万需要异地预缴吗?按1%还是3%预缴?
老师,现在新规定个人向组织,单位提供服务,取得报酬,如果个人未开具发票,只能去税务局开具。支付方单位为了做账需要,它是可以统中开具反向开具发票,但需要自然人电子税务局进行确认。企业反向开具这样的发票,确认后为何企业还要涉及增值税,个税也是企业负担。那增值税那部分也要企业交,怎么交和计算
出口货物编码,9015 90 0090,现在需要开进项票,进项票的税收编码,跟出口的HS编码,有什么要求?
咋红冲尼,老师
请问是专票还是普通发票
老师,是普票
在普通发票填开界面 点击右上角红字 然后填入信息 就可以开具了
老师是点这个填吗
是已抵扣是吧,老师
您是普通发票还是专用发票?
是普通发票
就上面发的那个发票需要作废的
您普通发票填开界面呢 您平时普通发票怎么开具的
就发票填开啊
发票填开您点击普通发票填开界面啊 您前面点的是信息表 不需要的
老师是红字信息表填开吗,还是发票填开开成负数
发票填开开成负数 专票才需要红字信息表填开
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,麻烦再问下就是这个做了账的票就不需要管了是吧,这个第二联咋处理
您是问红字发票的第二联么
还有老师,负数咋填不上啊
不是,以前开的第二联