你好,是还可以开具多少发票不需要纳税的意思?
上期留底税额是12575元,这是可以开多少含税价的发票?怎么算的。专票13%
留底进项9927.11,按13的税率,请问可以开多少金额的发票?怎么计算的
一般纳税人13个点专票,怎么算税额,公式是什么,假如开7646324.72元13个点专票,税额是多少,不含税收入是多少呢
老师您好,公司一直没有开销售票,我上个月也送给代账公司好几千专项的票,已经认证,代账公司刚发给我信息:一,截止到本月27号,未开票 ,目前留抵进项税额:653.89元 二,折算为13点的发票还可开具5683.81元(含税价)。请问老师,这里的留扺税是怎么算的?还有折算为13点的发票还可开具5683.81元(含税价),这是咋算的?
你好...供应商的报价怎么算...比如提供13%的专票..是100(含税)..那提供3%的专票报价是多少我们就可以选择..不提供发票的报价是多少我们可以接受..
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
是的,不需要纳税是可以开多少钱
你好,上期留底税额是12575元,专票13%,还可以开具的发票含税金额(不需要纳税的情况下)=12575/0.13*1.13
好的,谢谢邹老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢