这个业务有发票吗 他支付的银行有回单吗
你好 之前最早的股东在验资的时候给公司打款注册资本1250元,后来就转走了 账上记录的其他应收款, 现在的股东把公司收购了 账上也还有1250万的其他应收款 想要冲掉这个应收款 是不是应该现在的股东按照股份分摊 往公司打款呢 需要签什么代还款协议什么的吗?还是应该怎么冲掉这个其他应收款 因为之前的股东已经找不到人啦 所以不能走正常的程序(让之前的股东把款打进公司,现在的股东再把钱打给之前的股东),能把这笔钱做坏账准备吗?是不是要交税? 还有什么别的办法吗?这个月底就要把1250万冲完
老师,我们是两个股东的公司,有一笔支出是100万,第二股东投资之前第一股东付了20万还差80万。以前没有做账的,第二股东进来之后才有了会计,股东商议决定以前投入的我们不入账,按照80万入账,但是这个费用是需要摊销的,也按照80万摊销吗?
你好老师,请问,我们公司现在做重大变更,法人变更,股东变更,原注册资本1000万,实缴了50万(共有6个股东,有4个股东已经实缴50万,这4个股东认缴的已实缴完毕),剩下两位股东未实缴。问: 1.现引进新股东1人,认缴20万,但是只给他1%股股份,那这20万我是全部计入实收资本还是10万计入实收资本,10万计入资本公积(至前1000万还未缴足); 2.如果,现在股东会决议以上原来4位股东由显名股东变为隐名股东,并且持股比例被压缩(原来是5%,现在压缩为3%,相当于50万只占股3个点了),并且由其中一位股东代持这4位小股东3%股份,这个去工伤税务变更时候需要什么资料?需要这4位股东和代持股东签转让协议还是代持协议? 3.假如上述变更发生后,公司账上需要调整吗?
老师,请教下,我们新买了财务软件,现在开始录账,初始余额不明白入多少正确?3个股东(共投入30万分了好几次,前期2个股东各入7万计14万交给第三个股东管理,第三个股东的7万投资款没有一次性拿出来,而是垫款累计的,后期另外两个股东又各投入3万计6万元,这个管账的依然是拿垫付款抵扣补了一万2左右算入账3万,公司卡是后期办理的,我银行账户初始余额是入30万吗?)
老师你好,我们属于合伙公司,一个股东前期投资100万,另一个股东前期投50万,后期有利润双方各分一半,现在有笔费用大股东不出钱,让二股东自己承担,那这笔费用要记入公司账上吗?记到公司账上岂不是会导致利润减少了,后面二股东分红也少钱了?
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
没有的,我们两本,这是内账
内账的话,建议你安实际的业务来做还是按100万来。