销售货物提供服务收到的现金

# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 问这13元在现金流量表中哪显示?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
老师,账户收到21.96元利息,我是这样做的分录 借:银行存款 21.96 贷:财务费用-利息收入21.96 在保存这张凭证的时候出现提示“财务费用方向不对” 请问这个分录错在哪了?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
是5013销售 13为其他支付?
5013都是收入的吧 填写这个金额
我糊涂这里 此时余额表银行借方为5000 但现金流量表中现金流入小计这行是5013 不相等行不?
你好,这个应该是你们有POS机收款,然后你提了现金是吧。
银行收到的钱扣了手续费
不相等了现流表流入小计 行不?
那就是你的收入应该是5013。
银行5000 与现流入小计5013不等 行不?
做到财务费用 写支付的其他与经营活动有关的13不就可以了
这样现金流量表净额相等 我说的是流入小计那行与银行借方本期数不相等 行不?
可以 本来应该是借其他货币资金贷预收账款,借银行存款财务费用贷其他货币资金,你是省了一步导致的。
如果预收款借方 退回的 也是输入销售那行负数?现流
你好是的,是这么做的。
非常感谢 我终于明白了 谢谢老师!
不用客气的,工作愉快。