同学你好,直接调整账务做个分录就可以了,主要现在要对平银行余额

请教一个问题,应收帐款余额一直挂着有数,余额是3750元,其实这个数,对方已经在6月的时候把款付到公帐里面,老板当时是做出纳一直没登帐,现在换出纳了,我不想一直挂着数,我怎么进行冲
是这样的,有一间企业,你知啦我们做会计的就是凭单据做帐的,但是,这间企业的出纳是老板娘,已经有半年了,银行存款的余额一直都系按单据做出来的,但是11月无意中先知道银行余额同帐面相差15万,但她又要求这个月银行余额按她数做,所以,问下你差额数用什么方法处理好呢?她有要求的,(第一,不能增加管理费用,第二,不能加大成本,第三,不能加大库存呵,不能挂应付帐户等),请教下,谢谢你
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
我现在总帐的现金余额对得上出纳的,之前在换出纳的时候已补,但应收帐款没冲,现在怎么冲
同学你好,之前怎么补充到,现在在冲掉