借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。

你好,咨询一下如果六月份有留底的发票月底结转需要做分录吗?
老师好!六月份我有留底税,七月份也有那分录怎么做
六月份,货已经发出去了,钱也收到了,但是发票七月份才开,这笔帐怎么做分录?七月份的发票可以做进六月份抵扣进项税吗
老师,六月份的印花税没有计提也没有做账,七月份交了,七月的分录怎么做?
老师,请问,七月份发的六月份工资,六月份原来的会计没有计提工作,怎么办呢?我七月份怎么做账呢
老师你好。资产负债表是根据科目余额表中的资产负债所有者权益类科目的期末余额数填报,利润表是根据科目余额表中的损益类科目的收入成本费用科目的期末余额数填报。对吗?
老师,你好,请问物业公司账务处理复杂吗?需要注意些什么?
老师请问一般纳税人发货开啥发票报销(德邦物流咋样做账谢谢!
请问之前公司买了机器,有进项票,一般纳税人,现在公司打算换一批,之前的要卖掉,可以卖吗?需要开发票给对方,可以开吗?要报收入吗
请问用票情况概览里面显示当前可勾选增值税还有增值税金额,在进项税勾选里面怎么查不到这个增值税金额
老师好!想咨询下:股东在个人居住地,办理公司业务而发生的消费支出,可以列支在公司费用中吗?公司营业地与股东居住地不在同一省市。费用类型比如餐费、交通费等。
机械设备允许的最低折旧年限是多少?
老师,这月收到一张红字发票,现在要做进项税转出,分录咋做?原分录 借:合同成本 应交税费-应交增值税-进项税-进项税额认证 贷:预付账款
附加税免税都有哪些政策,一般纳税人
F0B出口的货物在什么时候确认收入?按提单签发日期吗?
那进项跟销项金额不平啊
你好,你的进项20 销项13 借应交税费应交增值税转出未交增值税7 应交税费应交增值税销项13 贷应交税费应交增值税进项20 那一个不平
7月份还有留抵税的分录怎么做
七月份做七月份儿的不需要管 也是这样做
老是这样的我六月份有留抵税285.28我七月份销项税是3392.19我进项税是3342.73那我分录怎么做,285.28也留抵到七月份来哦
借应交税费应交增值税转出未交增值税285.28 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 六月份销项进项多少自己填写
还是不平的
老师分录还是不平的应该七月份留抵是235.82
你好,六月份儿的进项和销项分别是多少?