借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。
你好,咨询一下如果六月份有留底的发票月底结转需要做分录吗?
老师好!六月份我有留底税,七月份也有那分录怎么做
六月份,货已经发出去了,钱也收到了,但是发票七月份才开,这笔帐怎么做分录?七月份的发票可以做进六月份抵扣进项税吗
老师,六月份的印花税没有计提也没有做账,七月份交了,七月的分录怎么做?
老师,请问,七月份发的六月份工资,六月份原来的会计没有计提工作,怎么办呢?我七月份怎么做账呢
老师请问一下,有一张7月份的普票没做账,放在8月份做可以吗?
科目余额表的本年累计借方减本年累计贷方等于什么??
我公司给员工的出差餐补,不需要发票,可以入账吗?
老师,7月份暂估入库四个品,8月份进来两个品,就红冲那两个品的暂估可以吧
老师,我现在在一家公司负责应收和开发票这些工作,这边一部分是电商平台卖货,但是平台上的收款账户不是公户也要求开专票,老板私户收款没有转入公账,有哪些风险
中药饮片销售企业,购买土地建造厂房出租,需要交哪些税?
最近这几天上班,我都没有事做,都不知道干啥。不知道老板们咋想的呢,还说交接倒是快点呀。我记得其中一个老板说他还有一些账回头给我让我登记,没报完呢,咋不给我呀,我要不要问问啊,上班就没事@董孝彬老师
老师,支付上你一家承包商餐厅餐具转让费怎么处理
哪位老师能提供下关于财政部2023年8号文件关于残保金的解读,麻烦再附上8号源文件的链接谢谢
季度利息,安徽农商行21万打不进去,可算逾期?
那进项跟销项金额不平啊
你好,你的进项20 销项13 借应交税费应交增值税转出未交增值税7 应交税费应交增值税销项13 贷应交税费应交增值税进项20 那一个不平
7月份还有留抵税的分录怎么做
七月份做七月份儿的不需要管 也是这样做
老是这样的我六月份有留抵税285.28我七月份销项税是3392.19我进项税是3342.73那我分录怎么做,285.28也留抵到七月份来哦
借应交税费应交增值税转出未交增值税285.28 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 六月份销项进项多少自己填写
还是不平的
老师分录还是不平的应该七月份留抵是235.82
你好,六月份儿的进项和销项分别是多少?