借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。

你好,咨询一下如果六月份有留底的发票月底结转需要做分录吗?
老师好!六月份我有留底税,七月份也有那分录怎么做
老师,六月份的印花税没有计提也没有做账,七月份交了,七月的分录怎么做?
老师,请问,七月份发的六月份工资,六月份原来的会计没有计提工作,怎么办呢?我七月份怎么做账呢
老师,六月份进的货,六月卖完了,六月也没做暂估入库的分录,发票也没开,七月份付的钱给的,也没收到发票18575我这怎么做七月的分录呢?
老师,请问一下发放给员工的过年福利就是酒,那公司购进的发票酒可以入职工福利费吗
老师好,增值税留抵退税款计入什么现金流量项目中?
@朴老师,老师医院设备让先开30%预付款发票这个怎么开?
给员工缴纳社保的个税按什么申报呢 怎 么填写呢
申报个人所得税时,提示本次申报表未填写专项附加扣除,怎么操作
我要给出去4060元,收到的是普票,然后到另外一个公司要钱,开出去的是专票,金额也是4060元,含税额。我是不是损失了税费?我要加多少钱来补贴这个税钱?
员工要去出差定了票后面没有去出差产生的退票手续费可以当做差旅费吗?实际又没有出差
临时工这种工资,他们都是需要一天一结帐的,这种公司一般怎么处理合适?
老师我们公司的注册资本金是200万,但是2025年收到母公司的注册资金一共293万,当时会计没主意全部记入实收资本科目,2026年1月这样处理对不对 借:实收资本93万, 待:资本公积93万, 想请问老师这样处理对不对?
公司固定有工资表的员工就两个,其它不定期的日工没工资表的也有几个。这种不固定的员工,可以申报工资的嘛。有发放工资的
那进项跟销项金额不平啊
你好,你的进项20 销项13 借应交税费应交增值税转出未交增值税7 应交税费应交增值税销项13 贷应交税费应交增值税进项20 那一个不平
7月份还有留抵税的分录怎么做
七月份做七月份儿的不需要管 也是这样做
老是这样的我六月份有留抵税285.28我七月份销项税是3392.19我进项税是3342.73那我分录怎么做,285.28也留抵到七月份来哦
借应交税费应交增值税转出未交增值税285.28 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 六月份销项进项多少自己填写
还是不平的
老师分录还是不平的应该七月份留抵是235.82
你好,六月份儿的进项和销项分别是多少?