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老师好!六月份我有留底税,七月份也有那分录怎么做

2020-11-01 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-01 11:26

借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户6756 追问 2020-11-01 11:34

那进项跟销项金额不平啊

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齐红老师 解答 2020-11-01 11:35

你好,你的进项20 销项13 借应交税费应交增值税转出未交增值税7 应交税费应交增值税销项13 贷应交税费应交增值税进项20 那一个不平

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快账用户6756 追问 2020-11-01 11:36

7月份还有留抵税的分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-11-01 11:37

七月份做七月份儿的不需要管 也是这样做

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快账用户6756 追问 2020-11-01 11:45

老是这样的我六月份有留抵税285.28我七月份销项税是3392.19我进项税是3342.73那我分录怎么做,285.28也留抵到七月份来哦

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齐红老师 解答 2020-11-01 11:46

借应交税费应交增值税转出未交增值税285.28 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 六月份销项进项多少自己填写

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快账用户6756 追问 2020-11-01 12:21

还是不平的

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快账用户6756 追问 2020-11-01 12:27

老师分录还是不平的应该七月份留抵是235.82

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齐红老师 解答 2020-11-01 13:31

你好,六月份儿的进项和销项分别是多少?

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借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。
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