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老师,请问,七月份发的六月份工资,六月份原来的会计没有计提工作,怎么办呢?我七月份怎么做账呢

2022-12-03 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 13:11

七月份补计提 借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款

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快账用户3004 追问 2022-12-03 13:45

可以把所有员工的合到一起吗?总额可以吗?

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齐红老师 解答 2022-12-03 13:46

你好可以的 可以的,

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七月份补计提 借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款
2022-12-03
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-12-08
你好,印花税账务处理是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2022-08-18
你好,计提的社保,公积金也是七月份的。
2021-08-02
您好,是的,一般是六月工资七月发,八月申报个人所得税
2021-06-27
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