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老师,外派员工房屋租赁费2万元,没有发票,用银行存款支付的 借方计入啥科目

2020-11-01 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-01 16:53

同学您好,您之以后都没有发票是吗,可以计入职工福利费的,就是不能所得税税钱扣除,汇算清缴的时候需要纳税调整

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快账用户3552 追问 2020-11-01 16:56

老师,没有发票,可以直接入管理费用-职工福利费,只是汇算清缴的时候要纳税调整是吗

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齐红老师 解答 2020-11-01 17:04

是的,是可以这样做的,实际发生的业务的

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同学您好,您之以后都没有发票是吗,可以计入职工福利费的,就是不能所得税税钱扣除,汇算清缴的时候需要纳税调整
2020-11-01
你好 (1)用银行存款支付销售费用支出共计2万元。 借:销售费用,贷:银行存款 (2)用银行存款支付员工工资,共计5万元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (3)销售商品10万元元,货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)收到购货单位预付货款5万元,存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (5)计算本月水电网费一共1800元,用银行支付。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (6)收到应付货款6万元,货款已存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 (7)支付上月房租费一万元。 借:管理费用等科目,贷:银行存款 (8)用银行存款支付本月广告费用,价值2000元。 借:销售费用,贷:银行存款 (9)与招聘来的新员工签订劳动合同,每月月底应支付工资1万元。 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 (10)用银行存款偿还短期借款10万元,并支付利息5000元。 借;短期借款,应付利息,贷:银行存款
2022-12-22
 您好,这些都摊销完了么12,把已摊销的金额10红冲 借:管理费用——租金  -10   贷:预付账款 -10 借:管理费用——租金  10     预付账款   2   贷:预付账款  12   下月 借:管理费用——租金  1   贷:预付账款  1
2024-11-26
你好,应该根据合同金额全额确认使用权资产
2023-11-06
你好 借预付账款 贷 银行存款
2021-09-27
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