嗯嗯,就是那样做的呀
老师银行回单上注明服务费,是公司付给法人的,我可以借管理费用-服务费 贷其他应付款-法人 再借其他应付款-法人 贷银行存款,可以吗?
老师好,付了一笔服务费2万元,对方发票没有开,先计入借其他应付款,贷银行存款。发票来了借管理费用-服务费,贷其他应付款。对吗
起诉一家公司,付了诉讼费借:其他应付款 贷:银行存款,当时这笔诉讼费就开了发票当时做的是借管理费用 贷其他应付款,现在诉讼费退回来了,是做借:银行存款,贷:管理费用吗?
老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?
借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧
企业招一个残疾人,是不是人数不超过66人的话,残保金就全免吗
老师好,当月不抵扣的进项做账怎么做?先做待认证进项税额,等抵扣了待认证转进项税额吗?谢谢
请问老师,假如我是做微商的,我拿货没有发票,但是我卖给客户时客户跟我要发票,那我可以到税务局代开吗
老师,合作社的水果属于自产自销吗?
老师你好,机械连人带租开票税率是多少?
麻烦有老师在吗如何把2张pdf的内容合在一张纸上
老师你好,我们的现金流入不敷出的情况下,加快资金周转,例如收账期提前,月结期延迟,也是暂时可以解决现金流的问题吧?后面还有很多设备要购入
老师,专管员通知我们公司要变更为一般纳税人,系统显示可以当月和次月生效,我想问下是否可以选择次月生效?我问专官员是要求我们当月生效,但是我们老板希望是下个月生效,我们能否选择次月呢
老师,汇算清缴主标信用减值填的是负数,那么调整表里填正数还是负数呢,我填正或负提示老说跟主表不一致。所得税应该是纳税调增,如果填负数就是调减了
建筑公司,人民工工资申报个税吗?
老师,我充值运费,是计入其他应付款吗?
可以的,做平就是了