你好,这个得问下,你老板是没收钱还是之前已经收了。
老师在实务中,有些老板开了发票出去,但是没见到有银行对公收到的款项,我做分录是怎样判断老板收了现金还是没收,挂借方应收账款还是怎么样吗
老师:应收账款原来的账,老板说收回来没有下到账,还有应付账款也是说原来付了会计没有下到账,老板现在叫我把这些清理掉去,我要怎么做啊老师
老师,还有个问他,前期老板私户收到工程款后转入公司对公户了,当时做的分录是:借银行存款 贷应收账款 后面这笔款又从老板的私户退还给对方老板了的,我现在这笔款项要怎样做才能避税,没得问题情况下消账呢?
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
老师,公司公户收到了一笔款,没有开票,我分录是这样做的,借:银行存款 贷:应收账款_XX公司,这样做可以吗
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
那老师如果代理记账公司呢,不是凭票做账吗,现实中只要是开了票出去,对公没收到款的都要问老板确认吗
都要问企业的负责人。
一般会计做帐的时候,谁给他的原始凭证?具体的业务需要问下交接人。
那老师还想问一下季度报的财务报表,有的是跟据利润表数据填的,是填本年累计数还是本期吗
你好 利润表本月三个月的合计 本年累计是1-本月份合计
那报财务报表,利润表,资产负债表都是按本年累计报吗
你好,利润表本月是三个月的,合计本年累计才是一道本年份的累计 资产负债表,直接看季度末的那个月就可以。
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。