你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
疑问就是上月应交10万,抵扣2万,实交8万,正常月份计提多少实交就是多少,本月计提18万,按理来说也实交18万,但是领导说还要把2万再加到实交上,本月实交要20万。这就明白了,从总公司层面我以前多交了退回来了,我现在本月把退的又加回去不是跟没退一样?
你应交10万,抵2万,交8万, 相当于你本期实际承担的税10万。这没问题。 你实际18万,你之所以交18万,是抵了2万,你本期实际承担税20万,并没问题
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快