你直接是 借,银行存款 贷,实收资本 外账的话,你这是按期初数据建账就可以了。不用单独补分录的
老师请问一下,我们公司是房地产开发,现在是将以前和现在(2020年4月份营业执照的法定代表人是现在老板)之前都没有做的账补做,我这里有一笔款项是以前锰业公司股东(买了前身是电扇厂址的地皮后投入资金开发成立汇丰房地产开发有限责任公司)投资汇丰房开作开发的投资款,可是一直没开发成功。现在的法人收购公司后就与(2020年4月29日)支付归还锰业公司项目股东的投资款项,请问这笔分录怎么写?
老师,我们公司是搞房地产开发的。请问一下我这里有笔款项不知道怎么写分录?(图中的业务申请书上交易名称:普通汇款 用途:投资,是现老板在2018年投了4笔款项在公司)公司是今年4月份才建立账套,请问一下这个内账怎么写分录?外账的话又怎么写?
老师,我们是房地产开发公司,今年4月30日才建账套,请问一下我这里有一笔是现老板在4月30日用现金退还前股东的投资本金,请问怎么写(内账和外账)分录?
老师,我们是房地产开发公司,今年4月30日才建账套,请问一下我这里有一笔是现老板在4月30日到银行提现金退还前股东的投资本金(相当于撤资,而且公司以前都没有做账)请问内账怎么处理分录?外账又怎么处理分录?
老师,我们是房地产开发公司,请问一下这个在发票中开的名称是咨询服务—咨询费,可在费用报销单里是写这个,请问怎么写内账分录?外账分录又怎么写?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
可公司沒建账前既没有期初数据,也没有科目余额表,什么数据都没有,这怎么做?
这个没有,你要做财产清查啊,根据清查 数据作为期初余额
噢,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。
老师再请问一下,公司付其他公司的土地款是计入开发成本吗?它的明细是设什么科目?
如果是土地,直接是开发成本 前期工程费 土地费用
可这是支付机电公司土地房屋拆迁补偿款,它的明细是设什么?
那你就是 开发成本 前期工程费 拆迁补偿款