不需要的 你账上做了主营业务收入吗 超过30万得交增值税了

我公司小规模纳税人,本季度开票金额2万多,不开票金额33万,怎么填写增值税申报表?还有不开票收入可以跟管理员说的吗?
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
小规模纳税人季报,填写增值税申报表,这个季度普票不含税金额开了十万,专票不含税金额开了5万,那我15行,本期应纳税额填写多少
小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万,税率腻1%今年一季度开普票1000万,税率1%其中含有289万补开票金额,请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
请问老师,l请问老师,单位小规模纳税人,经纪代理服务差额征税,2023年第四季度,开普票28万,专票5万,可抵减2万。也就是说销售额31万,但是填写申报表的时候,说是不能小于33万。增值税申报表填写不过去。请问老师怎么处理呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
做了,也交了
在1.3栏填写的不含税销售额 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目
无票收入不需要跟你专管员说
那如果是自查、然后补报收入补缴税费,无票收入怎么跟专管员说呢
体现打个电话 就说补税 去税务局修改的
管理员要求看的时候怎么办呢,如果写在开票栏那里又会比对不通过
看的时候你们做账了不是吗 去税务局修改没有比对
那如果我这样子填的话要怎么跟管理员说,还是说我要去把3栏改成35万的那个数
直接去大厅都要 不用找你专管员吧 你们那边修改需要他同意吗
不用经过他的同意,但是管理员要求要把这张表交给他,但是我这样子填了又不知道能不能直接跟他说开票跟不开票分别是多少,
那你给他说下无票收入多少 开票收入多少
那管理员会不会对这个无票收入,进行不开票的罚款呢
无票收入,怎么会罚款?你正常交税。
因为情况比较特殊,被客户投诉后来税局要求自查,所以就不知道是不是这么填,也不知道能不能直接跟管理员说我不开票收入有这么多
你不说都能查到 开发票的多少 你申报多少 差额不就是未开票收入