同学你好 这个基本没什么区别,主要看税局怎么核定的

老师,您好!我想咨询下,企业是电子商务公司。市场监管局核定的所属行业为流动货摊零售与批发货品,涉及的税务有什么区别?
老师以XXXXXX科技集团有限公司命名,这是营业范围,<软件开发;商务咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);市场信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);市场调研;企业营销策划;企业形象策划;市场营销策划;会议服务;设计、制作、代理、发布(不含气球广告)广告;电子产品、网络技术研发、技术服务、技术咨询;互联网信息技术服务、技术推广服务;教育软件开发、技术转让;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;教育咨询;社会经济咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);组织文化交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。>()请问属于什么行业呢,一般纳税人开几的税率
老师我想问下,我们公司经营范围:电子产品的研发、设计与推广;低压电器产品、机电设备、五金工具、家用电器、通讯器材(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、办公用品、计算机及辅助设备、软件、劳保用品、管材、管件、电气设备、电子专用设备销售;智能输配电及控制设备、仪器、仪表安装及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;从事本企业货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);我可以给客户开:安装服务费 发票吗?我们平时是13%税发票
胜利百货商场是一家零售商业企业,本月发生的业务中,涉及购进商品价格更正的业务主要有两笔:(一)只更正进价的业务1.商品购进胜利百货商场服装部月初从市百货公司购进某品牌羽绒服50件,进价每件1000元,增值税税率13%,价税合计56500元。货款以银行存款付讫,含税零售价每件1500元。2.进价更正收到市百货公司的通知和更正发票,该批羽绒服的批发价格应该为每件1100元,商场应补付货款5000元,增值税税额650元。胜利百货商场服装部同意并以银行存款付讫。(二)进价、销价都更正的业务1.商品购进胜利百货商场鞋帽部月初从市百货公司购进某品牌运动鞋100双,进价每双900元,增值税税率13%,价税合计101700元。货款以银行存款付讫,含税零售价每双1400元。2.进价、销价更正收到市百货公司的通知与相应发票,该批运动鞋的批发价格应该为每双800元。市百货公司应该退还相应的货款和增值税税额。为了促进销售,商场将其售价调低为每双1200元。问题:(1)以上两笔业务的核算内容有什么异同?(2)计算差价的影响,并进行相应的账务处理。
胜利百货商场是一家零售商业企业,本月发生的业务中,涉及购进商品价格更正的业务主要有两笔:(一)只更正进价的业务1.商品购进胜利百货商场服装部月初从市百货公司购进某品牌羽绒服50件,进价每件1000元,增值税税率13%,价税合计56500元。货款以银行存款付讫,含税零售价每件1500元。2.进价更正收到市百货公司的通知和更正发票,该批羽绒服的批发价格应该为每件1100元,商场应补付货款5000元,增值税税额650元。胜利百货商场服装部同意并以银行存款付讫。(二)进价、销价都更正的业务1.商品购进胜利百货商场鞋帽部月初从市百货公司购进某品牌运动鞋100双,进价每双900元,增值税税率13%,价税合计101700元。货款以银行存款付讫,含税零售价每双1400元。2.进价、销价更正收到市百货公司的通知与相应发票,该批运动鞋的批发价格应该为每双800元。市百货公司应该退还相应的货款和增值税税额。为了促进销售,商场将其售价调低为每双1200元。问题:(1)以上两笔业务的核算内容有什么异同?(2)计算差价的影响,并进行相应的账务处理。
月底营收款银行到账时间为次月,如何如何做分录,且pos机商扣除手续费后到账
本月只有采购,没有销售,会计分录是不是就只采用进价核算法?如下个月只有等有售价时,按照售价核算法去做?
老师您好,我们公司在一个园区建设了16栋厂房,一个锅炉房卫生间,一个污水处理池,请问锅炉房卫生间和污水处理池要交房产税吗?
进项票有很多,一个月也用不了那么多,做账可以把所有进项票都在账上提现吗?放到应交税费未认证的这个科目,认证后再把科目放到进进项发票里,这样会不会影响交不交税的问题呢?进项税都可以抵扣,如果是够进的进项票没抵扣的都没入账的话,成本就不一致了
公司购买的京东E卡用于赠送客户怎么记账?
平安银行立减金计入管理费用办公费还是计入财务费用手续费
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用平台10元优惠劵,那卖家收入应该如何确定?
如果土地摊销时,地面上有在建工程,此时的土地摊销额是直接计入在建工程吗?
公司每个月的餐费,金额在300-500之间,每月金额不等,实际是公司内部买菜阿姨自己买菜做饭的费用,要合规报销的话,要怎么报账。
老师好,请问报销内容是买菜招待客人,给的发票是其他食品*食品,可以报销吗
我是在增值税申报表上面看见所属行业为流动货摊零售 零售与批发之间涉及的税务有什么不同
这个没什么不同的哦
好的,谢谢老师
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