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老板前期垫付的报销款,(开办期),直接给了一些单据发票什么的。这个怎么做账

2020-11-02 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 10:09

你好 借管理费用-开办费 贷 其他应付款

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快账用户6647 追问 2020-11-02 10:10

需要记一笔现金增加吗

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快账用户6647 追问 2020-11-02 10:10

不记得话是直接用你这个分录吗

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齐红老师 解答 2020-11-02 10:10

借管理费用-开办费 贷 其他应付款 这是垫付的

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快账用户6647 追问 2020-11-02 10:11

到时时候还的话,就是借:其他应收吗 代:银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-02 10:11

借其他应付款 贷银行存款

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快账用户6647 追问 2020-11-02 10:12

是不用先记现金增加吗

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齐红老师 解答 2020-11-02 10:12

你好,不用先记现金增加的

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相关问题讨论
你好 借管理费用-开办费 贷 其他应付款
2020-11-02
同学,你好 那需要发票的
2023-07-25
在这种情况下,你可以通过做一笔转账凭证来处理。将之前记为“库存现金”的金额转为“其他应收款-员工垫付”,然后当从公户支付给个人时,再将“其他应收款-员工垫付”冲减,对应增加“银行存款”。这样账目就能对应上,保持账务的准确和清晰。
2024-11-08
你好内,你怎么做帐往来科目一直有余额的。
2021-04-15
没有发票不能报销,谢谢
2020-11-13
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