借,材料采购 51000 应交税费 增值税 637%2B18 贷,银行存款 51000%2B637%2B18 借,周转材料 50000 材料成本差异 1000 贷,材料采购 51000 借,银行存款 2000 贷,其他应付款 2000 借,其他业务成本 60*25 贷,周转材料 60*25 借,银行存款 5*60 贷,其他业务收入 5*60 借,其他应付款 2000 银行存款,差额部分 贷,周转材料 10*51*50% 期末计价,是用你库存的全部成本加出租部分的50%加退回的部分。
老师,这道题怎么解答,请详细写出解答过程,谢谢
请问这道题怎么写,详细过程,尤其是最后一问,谢谢老师,过程可以详细一点吗?
请问这道题该怎么算,过程请详细一点谢谢
老师 这道题怎么做请详细写出解题过程,谢谢啦
请问老师,这道题四个小问的详细过程怎么做出来?需要详细过程。麻烦解答,非常感谢!
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
第三题包装物出租的摊销费用是用的计划成本,为什么第四题又用实际成本成本?
什么意思,你毁损的时候,是按实际成本计损失的。这才是你实际损失
那包装物五五摊销到底是是怎么摊销的呀
就是领用时摊销一半,后面报废时摊销一半。
摊销的时候直接计入其他业务成本吗?你写的其他业务成本60*25?我不明白为啥您第三题为啥是这样的,感觉怪怪的,
是的,你租出去了,对应的就是其他业务成本,你这总的是60件,你摊销一半,就是50%。计划成本就是25的
可以写下期末计价的会计分录吗
计价没有分录,是让确定你这期末的价值如何计算的哟。