你好 借银行存款贷其他应付款-老板 这样挂着 到时支付还款。 你对应的做分录处理
供应商退货开红字发票对我司有没有影响,税务上
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,外经证用现金预缴的税款,这个可以在公司的电子税务局系统打印出完税证明吗
老师,这个定期定额应纳税经营额14000是一个季度不能超过这么多,还是一年?执行期是25年1月1号—12月31号
请问老师,在建工程未转入固定资产就呗拆除,怎么做账务处理?
老师,飞机票电子的现在会出现在抵扣系统里面的?还是要手动填嘛?
建筑工程异地施工缴税怎么缴
子公司要注销,母公司欠子公司往来款,如何处理
老师,资产负债表未分配利润154万元,注册资本是100万,负债246万元(其他应付款法人占135万)。资产476万,其中存货就占了332万,应收128万,货币资金24万,老师,未分配利润长期不分配有没有风险?
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
老师,是老板转账支付归还给个人的银行账号里,这样写行不行?(内账) 借款 借:银行存款 贷:其他应付款—个人名字 还款: 借:其他应付款—个人名字 贷:其他应付款—老板名字
你好 内账的话 可以这样来挂。 我以为你是外账
老师请问一下这老板支付退还个人借款本金的只有一张银行转账的电子回单号账,这内账设银行存款的明细是什么?请问做外账的话又怎么写?
你好 你可以设置 银行存款-某个人账户 具体明细就你自己设置。 内账能核算清楚就行了。 外账的话就得做 : 借银行存款贷其他应付款-老板
请问一下老师,这借款的借方:银行存款设置个人的账户,岂不是个人的银行存款增加,这样的话难道不是自己账户增加了吗?
你好 你现在到底是做内账还是外账 》
内账,要不要拍下图片给你看
你好 不用。 内账 你自己做明细就行了。 比如 银行存款 -老板个人银行 银行存款 -某账户这样来设置
是不是这样 借:银行存款—老板个人账名称 货:其他应付款—某某某人名字 还款: 借:其他应付款—某某账户 贷:其他应付款—老板个人账户名称
你好 你应该做银行存款去吧 。 你收到是银行存款-老板 。 你支付还款也应该是银行存款-老板的明细哦 。这样挂你科目都不平
老师,麻烦你写一下分录可行不?(内账)和(外账)我区分一
你好 那你内账到底设置了那些银行存款明细账 。 你自己设置了明细科目没有? 外账就是做 :借 银行存款贷其他应付款-老板 。 因为你银行存款只收到了老板的借款给公司。 不管老板怎么来的钱。 到时老板与个人之间私下还款就行了。
银行存款里设置有公司存款明细、老板个人账户的明细等,请问这笔款项(内账)怎么写比较
你好 正常你做 这个钱是转到你设置的老板账户去了 。 你做 :借银行存款 贷其他应付款-老板 借 其他应付款-老板 贷其他应付款-某私人 还给私人 :借其他应付款-某私人贷银行存款
那这样的话岂不是连着写三笔分录,不知直接做还给私人的款项分录行不行?
你好 是的。 你内账要体现出 法人从个人借款 法人转公户 。 到时公户转还个人的业务哦 。 看你自己。我是给你写的很细 。如果你嫌麻烦。反正是内账 你能清楚业务描述清楚也可以。
噢,辛苦老师了。能再向你请教个问题吗?就是员工在9月份先预支了7月份和8月份的工资,请问(内账和外账)的分录怎么处理?
你好 你9月不是正常应该发放8月的工资了吗 ? 你不是次月发放上月工资吗?