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你好,老师,我们公司签订了一份产品销售合同,在合同后面付了一个采购明细单,里面包含产品费用,物流费,设计费,还有快递费和税费,我们是按照合计金额开票,开票的时候我们是只能开产品和设计费,其他的我们怎么开具?

2020-11-03 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 09:05

你好    你们有合同明细的  分别明细都列了金额的。  你需要分别来开票的 。 比如  产品按你产品规格型号开 。物流费 按运输服务*运费来开票 ;  设计费 按设计服务*设计费来开票 。  快递费按物流辅助服务*快递费 

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快账用户1797 追问 2020-11-03 09:09

但是运费是我们付给顺丰快递的钱,我们能开运费的发票?

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:10

你好  你们没有这个范围是不能直接开票的。  你如果是代收代付运费 。建议让顺丰开票给客户就行了。 你不要单独去合同列这个明细  

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快账用户1797 追问 2020-11-03 09:13

我们代收运费,顺丰直接给客户开票,我们给顺丰付钱,那我们需要什么票据吗?怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:14

你好 你们实际就是代收代付了。 你们收到钱 借银行存款贷其他应付款 支付给顺丰 借其他应付款贷银行存款   用回单来做账   

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你好    你们有合同明细的  分别明细都列了金额的。  你需要分别来开票的 。 比如  产品按你产品规格型号开 。物流费 按运输服务*运费来开票 ;  设计费 按设计服务*设计费来开票 。  快递费按物流辅助服务*快递费 
2020-11-03
您好,只有PDF 被销售单独在合同上面体现出来,那我们就开WPS365明细和PDF,不要开明细了,我们购入成本也是一个打包的
2023-08-31
您好,也是分开做收入
2021-10-14
你好,通过你单位再销售出去吗?如果是的话,开给你单位 可以的
2023-09-28
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2019-09-23
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