你好,整个过程是这样处理的
#提问#公司外购的材料,然后公司员工带到工地施工,成个过程的分录是这样吗? 购进材料时 借:原材料 贷:银行存款 使用时: 借:工程施工 贷:原材料 应付职工薪酬 收入结转时: 借:主营业务成本--XXX工程 贷:工程施工
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
麻烦看看生产脚手架,怎么做账 1.购入材料时---借:原材料 贷:往来 2. 产成品入库存:借:库存商品-脚手架 贷:原材料 3. 领用到工地进行安装出租时:借:工程施工-材料 贷:库存商品 4.结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工-材料 工程施工-人工、工程施工-运费 等等(直接 入到工程施工科目下的)
请问建筑施工单位购买材料必须要进原材料科目吗?比如购入钢材 借 原材料 借 进项 贷 应付账款 领用时 借 工程施工-合同成本-材料 贷 原材料 结转成本时 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料 请问能否不做第一步 直接 购入时 借 工程施工-合同成本-材料 借 进项 贷 应付账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料
老师 公司是装饰工程公司,主要是做的门店装修,您看下这样的分录,成本与收入对冲这一点我不明白,分开怎么写? “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 开始施工时: 借:工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷:原材料 / 应付职工薪酬等 结算时: 确认收入: 借:应收账款 / 预收账款等 贷:工程结算 同时结转成本: 借:主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师好,那么贷方的应付职工薪酬相当于计提了吗,到发放时再做分录借:应付职工薪酬,借:银行存款/现金
你好,贷方的应付职工薪酬就是计提工资分录,发放的时候是这样做分录
还有收入结转时借方的主营业务成本要不要分开,材料费和人工工资的,例如 借:主营业务成本--XXX工程 材料费 主营业务成配--XXX工程 工人工资
你好,需要把材料,人工分开核算
那我上面的分录对不对?
你好,主营业务成配,这个不对,其他的是对的
老师,那么应该是怎样分配的?可以详细一下分录给我吗
你好 借:主营业务成本——某某工程(材料,人工等明细) 贷:工程施工——合同成本(某某明细)