不一定相等,因为财务会计她做账是按照权责发生制处理,那么预算会计做帐是按照收付实现制处理,虽说他们的结算金额是不一定相等的。这个预算会计最后的结转金额通常适合你这个本期的资金结存的余额相等。
老师我想了解一下对这个不理解行政事业单位财务会计和预算会计月末结转的时候,它们两者之间的金额是相等的吗,月末结转时这两个科目金额应该以什么为准,预算会计结账的时候要和哪里的金额相符?
4)接(3),15天后,该省财政收到所属该市财政上解款项97000元。要求:请根据上述资料,分别作出省、市上下两级财政会计分录。2.某省财政2×18年发生如下经济业务:(1)根据国库现金管理的有关规定,将库款25000元转存商业银行。(2)在库款报解整理期内收到属于上一年度的一般公共预算本级收入5300元。(3)向所属下级某市财政转贷地方政府债券资金6000元,用以公共设施建设。期末确认地方政府债券转贷款的应收利息共计7920元。(4)年终,“补助收入”总账科目贷方余额为958000元。其中,属于一般公共预算资金的补助收入共计850000元;属于政府性基金预算资金的补助收入共计10800元。年终转账时,根据不同资金性质分别转入对应的结转结余科目。(5)年终,发生一般公共预算结余4500元,决定将其补充预算稳定调节基金。要求:根据以上经济业务,为该省财政总预算会计编制有关的会计分录。
事业单位需要做财务会计和预算会计,去年交的养老保险今年退回来了,个人部分和单位部分都是拿他的工资交的,收到的时候做账:财务会计:借:零余额,贷:以前年度盈余调整,预算会计:借:资金结存,贷:财政拨款结转—年初余额调整,给本人支付时,财务会计:借:其他应付款(因为去年就给他挂起来了),贷:零余额,预算会计:借:什么,(不会了,请老师帮忙),贷:资金结存
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快