同学你好 借,银行存款40000 借,库存现金50000 借,应收账款900 借,财务费用1000 贷,主营业务收入10000
老师,总收入是100000,包含已经收到的现金50000银行存款40000,应收账款900,还有100是银行扣的手续费,这个怎么做账?
收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?
老师,我们是超市,每天直接到账的钱是已经被银行扣了手续费的了,这个会计分录怎么写,借,银行存款10000,财务费用手续费100,贷主营业务收入10100,对吗
请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
公司用收钱吧收到的款,算现金还是银行存款? 平时提现到公户是有手续费的,应怎么做账?
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
结转费用的时候是不是再做借本年利润100,贷财务费用100
同学你好,结转费用的时候是不是再做借本年利润100,贷财务费用100——是的;