你好 ; 你们这个为啥都没有做收入 。 直接在应收账款 和 预收账款里面去处理了 。
收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
请问,假如公司1年工资应付工资10万,单位社保缴纳2万,个人社保缴纳1万, 借:管理费用-工资10万,贷:应付职工薪酬-工资8万,其他应收款2万 万;借:管理费用-社保2万,其他应收款-2万 贷:银行存款4万 借:应付职工薪酬8万 贷:银行存款8万。然后汇算清缴的时候:工资薪金支出填10万,社保2万对不对?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师不好 462题第五题为什么除以1.09啊?不是简易计税吗?
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送一90元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送50的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
老师你好 464 题 4000—300是什么意思 两个数字单位不一样还能相减吗?
老师您好,请问乡镇卫生院因医疗纠纷等原因垫付患者医疗费用,财务会计和预算会计怎么写分录呢?
老师你好,投资者预期收益率为什么不能作为折现率呢,
老师固定资产更新决策为什么不能用现值指数法呢,
超豪华小汽车才要交消费税吧?
老师,我给客户开了32万的发票,因我公司发货延期了,对方在几个月后付款时直接扣了我司1600元,我要怎么做账?
老师为什么库存股会导致每股收益增加,老师什么是配售股票呢,用大白话给我解释一下呗谢谢
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中级会计考试,继续教育得需要时间吧,我现在是不是跟不上了?
最后要结转的
想明白管理费用那个怎么做账
你好 ; 你描述下这个业务看看 。这个管理费 是啥情况的。 你们是要支付的管理费 算是销售费用吗
肯定是管理费用啊!老师你是哪儿不明白?
你好 ; 我是看你上面做的两笔分录 做的收入 没有体现出来收入 ; 你还挂了一个预收账款贷方 是到时要转到收入 和税费去吗 。还有这个管理费描述下 你们之间业务 怎么产生的管理费用 才能判断科目
我们这个业务就是按照发货表做,顺丰代收款和现金两种方式,但是在银行存款中8万元,已经扣除这个管理费了,不清楚这个管理费如何做账?
对,期末这些都要结转收入的,
是你们扣除别人的话 还是别人扣除你们的 管理费 ;这样我才能判断科目
管理费这个就是库房产生的相应出库费
别人扣除我们的
你好。 那你们就为了销售业务发生的。 计入借销售费用-管理费贷应收账款 。 你到时 去冲应收账款 或者预收账款 ; ;到时看你收款的时候 做什么科目
是的,这样计入应收账款,不就期末有余额了吗?我怎么冲掉呢?
老师,方便做个分录吗?
你好 ; 到时 你 应收账款比如是100元 。 你管理费是 20 那么你实际到账是 80 100来做收入哦 。这样会平的
我还是不懂,顺丰代收款和现金的钱数是固定的,扣除相应运费,就没有这个管理费什么事了。这样增加上管理费,但是银行存款数就对不上了呀。
银行存款确实实际收到8万元,但是这个管理费确实已经扣除1万元,实际收到的钱已经扣除这个管理费了。
你好 ; 那你们这个管理费 实际到的 款 和现金数应该是减去了 管理费的钱的 。 你们这个顺丰代收 是别人代收你们的款 然后扣除管理费用 和运费后的金额 在转款给你们吗
对的,就是这个意思!!!代收款是根据发货表最后求和得出的,我们会相应收取定金就是现金。
老师,可以根据我那个账做个分录吗?我自己搞不懂
在第1条提问的那个
万分感谢!!!
你好 1. 别人代收 你应该是做账 :借 应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ;2.别人代收 :借 其他应收款-某公司 贷 应收账款-某客户 ;3. 对方扣除费用 和运费 然后转款给你 :借 银行存款 销售费用-运费 销售费用- 管理费 贷 其他应收款-某公司 。这样处理就行了。 我看你上面的分录好乱
老师,第二部是什么意思啊,没懂。。。
是第二步。
第二部 就是对方帮你代收客户的款 挂的分录
老师,还是不对啊。应收账款12万也就是收入12万,那第三步就是: 借:银行存款 8万 现金2万 销售费用——运费1万 销售费用——管理费1万 财务费用——手续费1万 贷:其他应收款 13万
你好; 怎么会不对 ; 你应收客户是100元 ; 你扣除了 管理费用10元 。 运费 10元。 你实际到账的是 80元 。 你按照我上面写的分录不会有问题的