你好 ; 你们这个为啥都没有做收入 。 直接在应收账款 和 预收账款里面去处理了 。
收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
请问,假如公司1年工资应付工资10万,单位社保缴纳2万,个人社保缴纳1万, 借:管理费用-工资10万,贷:应付职工薪酬-工资8万,其他应收款2万 万;借:管理费用-社保2万,其他应收款-2万 贷:银行存款4万 借:应付职工薪酬8万 贷:银行存款8万。然后汇算清缴的时候:工资薪金支出填10万,社保2万对不对?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师,我公司有微信扫码,别人扫码收入,如1000元,银行的账户交易明细显示收入只有999元,另1元银行显示手续费1元,我做凭证,是直接做999元的收入,还是做借银行999 手续费1 贷,主营业务收入990.10 销项税9.9元,可以这样做分录吗
老师,您好!请教老师您一个问题 企业收到无形资产的专利费普通发票一份,是给企业的专利缴纳的年费,这个会计分录入,管理费用—专利费,可以吗?谢谢老师指导!
请问我工业出口退税税务备案要怎么做呢
郭老师,销售二手车,小轿车,怎么做账报税呀
做内账,每个月开具和取得的发票,是不是也要做进去
不是小微企业了,哪些税不减免?
老师,您好,我们是一家汽车销售公司,从个人那里买了一辆二手车回来,过几天就卖出去了,买方也是个人,我们买进和卖出都有二手车销售统一发票,现在申报增值税的时候,报表里面没有体现这个二手车的销售收入,我们应该怎么填写申报表,怎么申报增值税
老师 厂房建设中,购入的土地,每月的摊销应该计入哪个科目中
老师,请问个体工商户定期定额一个月只开10万以内,现在需要缴税吗
企业所得税税负率怎么计算呢老师?
最后要结转的
想明白管理费用那个怎么做账
你好 ; 你描述下这个业务看看 。这个管理费 是啥情况的。 你们是要支付的管理费 算是销售费用吗
肯定是管理费用啊!老师你是哪儿不明白?
你好 ; 我是看你上面做的两笔分录 做的收入 没有体现出来收入 ; 你还挂了一个预收账款贷方 是到时要转到收入 和税费去吗 。还有这个管理费描述下 你们之间业务 怎么产生的管理费用 才能判断科目
我们这个业务就是按照发货表做,顺丰代收款和现金两种方式,但是在银行存款中8万元,已经扣除这个管理费了,不清楚这个管理费如何做账?
对,期末这些都要结转收入的,
是你们扣除别人的话 还是别人扣除你们的 管理费 ;这样我才能判断科目
管理费这个就是库房产生的相应出库费
别人扣除我们的
你好。 那你们就为了销售业务发生的。 计入借销售费用-管理费贷应收账款 。 你到时 去冲应收账款 或者预收账款 ; ;到时看你收款的时候 做什么科目
是的,这样计入应收账款,不就期末有余额了吗?我怎么冲掉呢?
老师,方便做个分录吗?
你好 ; 到时 你 应收账款比如是100元 。 你管理费是 20 那么你实际到账是 80 100来做收入哦 。这样会平的
我还是不懂,顺丰代收款和现金的钱数是固定的,扣除相应运费,就没有这个管理费什么事了。这样增加上管理费,但是银行存款数就对不上了呀。
银行存款确实实际收到8万元,但是这个管理费确实已经扣除1万元,实际收到的钱已经扣除这个管理费了。
你好 ; 那你们这个管理费 实际到的 款 和现金数应该是减去了 管理费的钱的 。 你们这个顺丰代收 是别人代收你们的款 然后扣除管理费用 和运费后的金额 在转款给你们吗
对的,就是这个意思!!!代收款是根据发货表最后求和得出的,我们会相应收取定金就是现金。
老师,可以根据我那个账做个分录吗?我自己搞不懂
在第1条提问的那个
万分感谢!!!
你好 1. 别人代收 你应该是做账 :借 应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ;2.别人代收 :借 其他应收款-某公司 贷 应收账款-某客户 ;3. 对方扣除费用 和运费 然后转款给你 :借 银行存款 销售费用-运费 销售费用- 管理费 贷 其他应收款-某公司 。这样处理就行了。 我看你上面的分录好乱
老师,第二部是什么意思啊,没懂。。。
是第二步。
第二部 就是对方帮你代收客户的款 挂的分录
老师,还是不对啊。应收账款12万也就是收入12万,那第三步就是: 借:银行存款 8万 现金2万 销售费用——运费1万 销售费用——管理费1万 财务费用——手续费1万 贷:其他应收款 13万
你好; 怎么会不对 ; 你应收客户是100元 ; 你扣除了 管理费用10元 。 运费 10元。 你实际到账的是 80元 。 你按照我上面写的分录不会有问题的