你好 ; 你们这个为啥都没有做收入 。 直接在应收账款 和 预收账款里面去处理了 。
收入做账: 借:应收账款——顺丰代收款 10万 ——现金 2万 贷:预收账款 12万 借:银行存款 8万 现金 1万 销售费用——顺丰运费 1万 财务费用——顺丰手续费 1万 贷:应收账款——顺丰代收 10万 ——现金 2万 实际收到的银行存款包含已经扣除的管理费1万,这个管理费应该如何做账?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
请问,假如公司1年工资应付工资10万,单位社保缴纳2万,个人社保缴纳1万, 借:管理费用-工资10万,贷:应付职工薪酬-工资8万,其他应收款2万 万;借:管理费用-社保2万,其他应收款-2万 贷:银行存款4万 借:应付职工薪酬8万 贷:银行存款8万。然后汇算清缴的时候:工资薪金支出填10万,社保2万对不对?
老师麻烦帮看一下,这个做得是不是有问题呀 发票是不是应该做到4月份去里 1.收到发票 借:管理费用——运费 贷:其他应付款——顺丰 2.支付 借:其他应付款——顺丰 贷:银行存款 3月份如果没有付款也没有收到发票需要做账吗?还是说需要做一笔暂估呢?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
老师,第五题答案是什么,多项选择题
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
最后要结转的
想明白管理费用那个怎么做账
你好 ; 你描述下这个业务看看 。这个管理费 是啥情况的。 你们是要支付的管理费 算是销售费用吗
肯定是管理费用啊!老师你是哪儿不明白?
你好 ; 我是看你上面做的两笔分录 做的收入 没有体现出来收入 ; 你还挂了一个预收账款贷方 是到时要转到收入 和税费去吗 。还有这个管理费描述下 你们之间业务 怎么产生的管理费用 才能判断科目
我们这个业务就是按照发货表做,顺丰代收款和现金两种方式,但是在银行存款中8万元,已经扣除这个管理费了,不清楚这个管理费如何做账?
对,期末这些都要结转收入的,
是你们扣除别人的话 还是别人扣除你们的 管理费 ;这样我才能判断科目
管理费这个就是库房产生的相应出库费
别人扣除我们的
你好。 那你们就为了销售业务发生的。 计入借销售费用-管理费贷应收账款 。 你到时 去冲应收账款 或者预收账款 ; ;到时看你收款的时候 做什么科目
是的,这样计入应收账款,不就期末有余额了吗?我怎么冲掉呢?
老师,方便做个分录吗?
你好 ; 到时 你 应收账款比如是100元 。 你管理费是 20 那么你实际到账是 80 100来做收入哦 。这样会平的
我还是不懂,顺丰代收款和现金的钱数是固定的,扣除相应运费,就没有这个管理费什么事了。这样增加上管理费,但是银行存款数就对不上了呀。
银行存款确实实际收到8万元,但是这个管理费确实已经扣除1万元,实际收到的钱已经扣除这个管理费了。
你好 ; 那你们这个管理费 实际到的 款 和现金数应该是减去了 管理费的钱的 。 你们这个顺丰代收 是别人代收你们的款 然后扣除管理费用 和运费后的金额 在转款给你们吗
对的,就是这个意思!!!代收款是根据发货表最后求和得出的,我们会相应收取定金就是现金。
老师,可以根据我那个账做个分录吗?我自己搞不懂
在第1条提问的那个
万分感谢!!!
你好 1. 别人代收 你应该是做账 :借 应收账款-某客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ;2.别人代收 :借 其他应收款-某公司 贷 应收账款-某客户 ;3. 对方扣除费用 和运费 然后转款给你 :借 银行存款 销售费用-运费 销售费用- 管理费 贷 其他应收款-某公司 。这样处理就行了。 我看你上面的分录好乱
老师,第二部是什么意思啊,没懂。。。
是第二步。
第二部 就是对方帮你代收客户的款 挂的分录
老师,还是不对啊。应收账款12万也就是收入12万,那第三步就是: 借:银行存款 8万 现金2万 销售费用——运费1万 销售费用——管理费1万 财务费用——手续费1万 贷:其他应收款 13万
你好; 怎么会不对 ; 你应收客户是100元 ; 你扣除了 管理费用10元 。 运费 10元。 你实际到账的是 80元 。 你按照我上面写的分录不会有问题的