你好,很高兴为你解答 申报表不需要填写自动就有了,只要你勾选认证就可以
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师,你好!我公司这个月申报增值税,上月买的金税盘全额抵扣,没有抵扣完还有剩余,这个月继续抵扣在哪里填写剩余未抵扣的税额
去年的税控盘服务费在抵扣的时候未抵扣完(还剩了余额)但是在做账时不小心填写了全额。这导致中间有个差额,今年正好可以抵扣,这中间差额怎么办怎么调整
老师,如果年初数是负数,年末数是正数,但利润表是负数,那么是年末数正数减少还是增加
老师,我们租了宿舍,进项税额转出了,我要报印花税,是按不含税报还是按含税价报呀
老师,因公账被冻结,由我们老板娘代收租金5万的账务处理如何做?谢谢
老师企业每个月交的增值税金额这个要计入成本吗
临时工的薪酬怎么做分录
老师,企业安排残疾人,税收上有什么优惠呢
新开业的公司。这个月不能确认收入。但是会有工资成本费用,下个月再确认收入,怎么做账
请挖掘机翻地、碎草支付的费用用消耗性生物资产怎么做分录
跨境电商企业只有一套账,对方垫付资金转到平台,怎么退回呢?还需要开出口发票吗?这样会计怎么做账呀?
老师怎么看这月用不用申报税,我们是个体户,这月税费种认定的
你好!老师,我上个月勾选认证的,上个月没有抵扣完,还有剩余,想这个月把剩余未抵扣的抵扣了
那就不用管,报表上直接留底了