你好 为了利润均匀实现 按月分摊 先计入预付账款科目 然后分摊
老师你好,我单位付给房东租金,按年付或者半年付进成本需要分摊至每个月,还是可以一次入成本?
老师你好,我单位付给房东租金,按年付或者半年付进成本需要分摊至每个月,还是可以一次入成本?分录又如何做?
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
老师你好,我们有个项目租入了一个通道使用权,是不动产,租期20年,这个怎么做分录,要每月摊销成本吗,每月摊销又怎么做,要摊20年?,还是可以一次性摊完
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
如果租金不是预付,而是后期支付前期的租金,这样怎么入账?
先确认成本费用 贷:应付账款
付款时:借应付账款 贷:银行 是吗?
是的!你的理解正确!
如果是成本支出,可以直接计入成本吗? 如:借:主营业务成本 贷:银行
需要从应付账款过一下!
分录是怎样的?
借:主营业务成本 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评