这个不是根据不含税做账吗,你们仓库那边也做账?这个冲掉之前之前做就可以,借进项税额,借库存商品 负数,
库存商品问题:仓库入库时,按照含税金额入库,因为财务记账把税额扣除,账面库存为不含税金额。这样就造成了一部分的差异。仓库金额已无法变动,账面这部分差异怎样处理呢(属于陈年旧账)
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目都是全部的要求哪里怎么写
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)、购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)、销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。上面的业务的会计分录怎么写还有要求里面的题目怎么做
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库售价金额50000元。(2)销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。题目都是完整的要求里面的会计分录还有第②个计算题目怎么算
请问个人在自有屋顶投资安装的光伏电站,发电卖日供电局发的钱需要交个税吗?
公司要采购一批设备,但是设备带有配件,相当于是一个套装里有2个东西,但是厂家开票只体现设备,不体现配件。但是配件的使用寿命肯定没有设备长,要是后期我们单独采购配件,厂家就单独开配件的发票。请问这样合理吗?我觉得这样比较乱,我们采购成套设备的时候,我想让她把明细开到发票上:设备xxx,配件xxxx,但是厂家不同意,请问应该怎么开票呢?
总收入5000万(其中有30万要在完工后再过两年,工程没有出现重大质量问题时结算)按支出成本占预计总成本计算履约进度确认收入,履约进度为40%,这种情况怎么确认收入
老师,我们新租入车间,对车间进行了电线电缆布线,共了1万多,同时在车间隔了办公室出来,目前办公室还没有量平方结算付款,1、这个电线电缆我要挂账的话应该挂在其他应付款还是应付账款,2、我应该怎么做账
老师,请问我们公司7月有一台车发生车祸报废了,保险公司定损金额和我们购买保险金额差距比较大,目前还在起诉阶段,没有实际理赔,请问我这边做账该怎么处理呢?需要注意些什么
A公司为一般纳税人,有账上1轿车经二手车行出售给个人,二手车行开具了车辆销售普通发票给买方个人,A公司还需要开具销售发票吗?
老师,老板一次性开了5万多的餐费能入账吗?
老师,我家是工厂在快手开的分销店铺,是谁都可以卖我家的产品,然后佣金平台会直接分开,一部分是工厂的收入,一部分是主播的佣金直接打到各自的账户,那我工厂做账还用做主播佣金这一部分吗?佣金没通过我们且也不知道是哪个主播卖的没有合同
你好老师我们是代理进口公司,第一季度印花税申报了买卖合同,请问这个计税依据是填哪几类收入呢?
老师,收款时银行会扣除一定手续费0.25%,那我如何做分录 借:银行存款 1*99.75% 财务费用 1*0.25% 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 (1/1.13)*0.13
仓库不做账,但是有系统。这样我账面的金额就跟系统的数据核对不起来
系统中的数据没办法改了,只能调账吧
系统不能再输入这个,借库存商品 负数,冲掉可以吗,你们系统可以冲掉吗?之前账做不含税,那这个不能去改账了,除非是内账,外账不能改账,你这个账没有问题不能改
系统中的数据是单项产品输入的,没办法入负数。因为我结账成本是按照系统中的数据来结转的。系统中的成本因为是含税的,所以我也相当于多结转了成本,多出了库存
这个需要冲掉多结转成本,借主营业务成本负数 ,贷库存商品 负数