你好 借销售费用-招待费贷银行存款 会涉及个税的

老师,想问一哈,就是公司定制了一批礼盒茶送客户,金额有10万左右,这个怎么入账啊
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
老师,现在有个问题想请教一下,我们酒店现在是注册的小规模公司,我还一直用私账发的员工工资,现在老板想用公账发工资,我要怎么来配比控制啊?我一个收入大概有18万左右入账,我实际员工有二十几个,我用公账发多少个员工合适啊?或者总工资的金额控制到多少合适?
老师 A向甲公司下了一个批量订单10台机器总金额50万(先付定金5万) 用应付账款记账 ,只有当客户下单的时才向甲公司支付一台机器的30%的货款,然后甲公司安排出货,(出货数量=客户的下单数 ),像这样的批量订单 A公司要怎么做库存呢
买酒送礼做账问题:老师,如果发现了21年公司购买了一批酒送给客户,进项税在21年抵扣了,但是21年至今没有把发票入账,也没有视同销售处理,现在24年了该怎么处理这个东西
老师你还,请问早前注册公司,注册资金是600万是做了验资的,也实缴了。后面变更,增加了注册资金,新的注册资金是1500万,实际到账的资金只有早期的600万,那如果现在要做减资的话,变为600万,会涉及到税务问题吗
老师请问公司比如说要注销,应付账款挂账有1万,如果没有支付出去是不是要转换成营业外收入,交所得税?应收账款挂账有2万,如果收不到了是不是要转换成营业外支出,增大成本,就少交企业所得税?是不是可以这样理解操作
供应链公司一般纳税人税点多少?
老师,固定资产清理和报废有什么区别
电商那些费用要合并到收入里面申报增值税?
个体工商户,从个人银行卡或者是微信上直接转账,贷方计入什么科目
计提发放解除劳动合同一次性补偿金怎么写分录
老师,之前我们没有申请发票,这个月申请了,但是还没有报增值税,是不是就没有额度?是不是得申报后才能看到额度?
老师,请问铲车司机是对方公司派来的,工资是在我们公司发,还需要跟对方签什么合同吗?(朴老师)
十月底预付车辆保险20万,发票未开,账上附的银行回单和对方收据,会计分录:借:预付帐款-车辆保险20万,贷:银行存款20,然后11月接到通知保险上浮5千,同时转账收到25万的发票,11月凭证附车辆清单和银行5000转账回单,会计分录:借:主营业务成本-车辆保险25贷:预付账款-车辆保险20、银行存款5千这样两笔合在一起做原始凭证行吗?粘贴单第一笔预付20万,第二笔收到发票跟5千在一块还要写25万?感觉是不是支付重复了?求解
这个是送客户的,客户那么多,怎么纳个税
这个是不是不能全额抵扣,只能千分之五啊
你好 是的。 这个进项税不可以抵扣的。 而且看你们 按发生额的60%且 不超过当年营业收入的千分之五 ;超过部分需要调整处理的。 到时要提供个人身份信息才好报个税的
这个是没法提供身份信息的,客户那么多怎么可能有身份信息啊,送客户也不可能喊客户交个税啊,还有我们能选择按照60%抵扣吗
你好 没有你就不报 。到时税务局问道在补税 。 这个招待费是有要求 税务局规定会涉及个税的缴纳的 。 但是实际中操作起来是困难。 按60%抵扣。 你说的是增值税还是企业所得税 。 这个还得考虑不超过收入的千分之五的
企业所得税,这种礼品我们都是开的普票不涉及抵扣问题
你好 那你们就是企业所得税 要考虑两部分的。 一个是发生额的60% 且不超过营业收入的千分之五。 不是单纯的看60%来扣除的。
哦,要的,就是只能入招待费了
你好 是的 这个就是要计入招待费核算