你好 借销售费用-招待费贷银行存款 会涉及个税的
老师,想问一哈,就是公司定制了一批礼盒茶送客户,金额有10万左右,这个怎么入账啊
老师您好,我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物,货款,税金都是通过我们公司付出去的,然后再平进平出开给客户,那么中间就产生了一个问题,如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右,这样客户就觉得自己吃亏了,要坚持增值税平进平出,那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们,想问下老师应该用哪种方式是正确的
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
老师,现在有个问题想请教一下,我们酒店现在是注册的小规模公司,我还一直用私账发的员工工资,现在老板想用公账发工资,我要怎么来配比控制啊?我一个收入大概有18万左右入账,我实际员工有二十几个,我用公账发多少个员工合适啊?或者总工资的金额控制到多少合适?
老师 A向甲公司下了一个批量订单10台机器总金额50万(先付定金5万) 用应付账款记账 ,只有当客户下单的时才向甲公司支付一台机器的30%的货款,然后甲公司安排出货,(出货数量=客户的下单数 ),像这样的批量订单 A公司要怎么做库存呢
老师。请问,我 9 月份发 8 月份工资,叫外账公司给我算 下 8 月份的个税,为什么要叫我现申报 9 月份的社保呢?
老师,如果注册酒店需要起营业执照是一般纳税人还是个体啊
我们领导让我去问,主播能不能代开发票,然后税啊个税不用我们代扣,她自己交给税务,我们凭票打款
老师,郭老师,用固定资产投入做实收资本,这个流程究竟应该怎么弄呀
老师请问:给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师,请问一下,公司节税可以通过投资购买万年青呀这些贵的绿植,然后一年后说养死了,投资失败,这样,钱也拿出来了,成本也有了
给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
这个是送客户的,客户那么多,怎么纳个税
这个是不是不能全额抵扣,只能千分之五啊
你好 是的。 这个进项税不可以抵扣的。 而且看你们 按发生额的60%且 不超过当年营业收入的千分之五 ;超过部分需要调整处理的。 到时要提供个人身份信息才好报个税的
这个是没法提供身份信息的,客户那么多怎么可能有身份信息啊,送客户也不可能喊客户交个税啊,还有我们能选择按照60%抵扣吗
你好 没有你就不报 。到时税务局问道在补税 。 这个招待费是有要求 税务局规定会涉及个税的缴纳的 。 但是实际中操作起来是困难。 按60%抵扣。 你说的是增值税还是企业所得税 。 这个还得考虑不超过收入的千分之五的
企业所得税,这种礼品我们都是开的普票不涉及抵扣问题
你好 那你们就是企业所得税 要考虑两部分的。 一个是发生额的60% 且不超过营业收入的千分之五。 不是单纯的看60%来扣除的。
哦,要的,就是只能入招待费了
你好 是的 这个就是要计入招待费核算