你好 你们这个是收入的 应该做 借其他应付款贷主营业务收入 应交税费处理。 你去核对下这个是不是收入。

乙方客户工程款用私人账户打到公司基本户,前一手会计做的账 借:银行存款 xxx 贷:其他应付款xxx,现在她离职了,这笔账挂了好几个月,有二十多万,现在这笔账要怎么处理?
老师,我们是建筑公司,现帮挂靠项目老板付农民工保证金(从公司基本户转到公司的农民工保证金专用账户),以前和项目老板借有100万的借款,现在帮他代付这个保证金付了20万,是要冲减借款吗?当时借款的分录是 借:银行存款 贷:其它应付款 现在把这笔款转进我们农民工保证金专户是这样吗? 借:银行存款 保证金专户 贷:银行存款 基本户 但冲减借款这笔不知该怎么处理呢?
老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
企业在改扩期间,公司设了两套帐,其中一套账为工程专款专用账户,一套为基本户账套,这两套账户都分别记账,那么问题公司职工工资社保啥的都从工程户中支出,每月把此笔款项转给基本户,然后从基本户发放工资、缴纳社保等费用,这种情况工程户会计是记:借在建工程-工资社保等贷银行存款-某银行;基本户会计记:借银行存款-某银行基本户贷其他应付款-某某公司名称工程账户,这样做账务处理准确吗?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
劳务费可以开13%的专票吗?
老师,被审计单位好几年前买的车位,摊销的时候需要提供不动产权证吗?
如果无形资产当月未来得及确认做账,但已经付款了,如何做会计分录
老师您好,办税员第一次怎么登陆老板新开的公司去申报个税,登陆密码是多少
老师早上好,请问下代收了别人的营业款我计提分录如何操作,是付的时候记上么?
公司员工申请的工伤补贴及工资,收到公司账户,再支付给个人怎么做分录,还有公司另外支付员工的一份工伤补助
年终奖到底能不能跨年申报,25年的26年申报;
老师,股东没有实投可以分红吗
老师好,小规模纳税人2026年出租房屋税率是下调到百分之3了么
老师,我申报个税可不可以入职日期往前多填一个月,不用交个税了,然后申报完后,就更改离职,因为人家确实不想干了,也不想缴纳个税
是公司的收入,客户不要求开票,就用个人账号打公司对公账户了,本来应该私对私的,但是对方就私对公了
你好 不开票 你就做无票收入处理 。 按我上面写的来做 做收入处理。
增值税要交吗?是我自己按客户打款的金额算出增值税来?我们是一般纳税人
你好 一般纳税人你有增值税进项税可以拿来抵扣。 有足够的进项税可以抵扣 就可以不缴纳增值税的。
就是还按正常13%点按打款进来的金额算出增值税,然后用进账抵,是这样吗?
你好 是的。 一样的 计算 到时可以用进项税来抵扣处理的
之前公司账上还打了很多款给个人,也是挂的借:其他应收款 贷:银行存款 ,也有好几十万,那些个人私底下把钱还给老板了,这些其他应收款要怎么处理?
你好 那你就挂 借其他应收款-老板 贷其他应收款-某个人 意思就是挂你老板的往来了。 让老板还钱给公司。
好的,谢谢哈
没事的。 希望能帮到你
再问一下,就是那个私对公是好几个月前的,也还能做无票收入吗
你好 是的。 补做无票收入来处理。 报税哦 不然怕有偷漏税风险