你好 你们这个是收入的 应该做 借其他应付款贷主营业务收入 应交税费处理。 你去核对下这个是不是收入。
乙方客户工程款用私人账户打到公司基本户,前一手会计做的账 借:银行存款 xxx 贷:其他应付款xxx,现在她离职了,这笔账挂了好几个月,有二十多万,现在这笔账要怎么处理?
老师,我们是建筑公司,现帮挂靠项目老板付农民工保证金(从公司基本户转到公司的农民工保证金专用账户),以前和项目老板借有100万的借款,现在帮他代付这个保证金付了20万,是要冲减借款吗?当时借款的分录是 借:银行存款 贷:其它应付款 现在把这笔款转进我们农民工保证金专户是这样吗? 借:银行存款 保证金专户 贷:银行存款 基本户 但冲减借款这笔不知该怎么处理呢?
老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
企业在改扩期间,公司设了两套帐,其中一套账为工程专款专用账户,一套为基本户账套,这两套账户都分别记账,那么问题公司职工工资社保啥的都从工程户中支出,每月把此笔款项转给基本户,然后从基本户发放工资、缴纳社保等费用,这种情况工程户会计是记:借在建工程-工资社保等贷银行存款-某银行;基本户会计记:借银行存款-某银行基本户贷其他应付款-某某公司名称工程账户,这样做账务处理准确吗?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师同一个人可以是几家公司的财务负责人吗
比如事业发展基金和福利基金,是应该放在限定性净资产吗?
各大网银每月必须点击一下对账吗,不点银行会来找吗
想考26年的注会,上班族想备考6门试试,可行不?还是分两年考?
项目上的招待费入工程施工还是管理费用业务招待费
老师,第三题的第二问计算时,为什么计算每股收益无差别点的债务利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,债券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%吗
老师好,报表中存货是哪些科目之和。
@郭老师,我们公司的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?税务方面缴纳税费?都需要注意什么?账务如何处理?
老师,我自己的房子低价租给自己的公司,正常缴纳个税,这样操作合理吗
你好老师,我们公司购买一辆车,对方是个人,可以可以给我们开票吗, 销方给我们开票,销方的税率是多少
是公司的收入,客户不要求开票,就用个人账号打公司对公账户了,本来应该私对私的,但是对方就私对公了
你好 不开票 你就做无票收入处理 。 按我上面写的来做 做收入处理。
增值税要交吗?是我自己按客户打款的金额算出增值税来?我们是一般纳税人
你好 一般纳税人你有增值税进项税可以拿来抵扣。 有足够的进项税可以抵扣 就可以不缴纳增值税的。
就是还按正常13%点按打款进来的金额算出增值税,然后用进账抵,是这样吗?
你好 是的。 一样的 计算 到时可以用进项税来抵扣处理的
之前公司账上还打了很多款给个人,也是挂的借:其他应收款 贷:银行存款 ,也有好几十万,那些个人私底下把钱还给老板了,这些其他应收款要怎么处理?
你好 那你就挂 借其他应收款-老板 贷其他应收款-某个人 意思就是挂你老板的往来了。 让老板还钱给公司。
好的,谢谢哈
没事的。 希望能帮到你
再问一下,就是那个私对公是好几个月前的,也还能做无票收入吗
你好 是的。 补做无票收入来处理。 报税哦 不然怕有偷漏税风险