从这个定义上来讲,你这个是属于虚开发票,但是这个被查的可能性或者是查到之后会有什么样的处罚,这个的话就看这个数据这边的一个意见。
请问一下:2019年9月开给政府单位工程款普票,对方没有挂账处理,现需办理工程款,财政局说发票过期了,怎么办,因为我们是个体户,在税局代开的发票,开给政府单位的工程款普票,对方现在办理工程款的时候,财政局说发票过期了,叫我们重新开,但是税局那边说普通发票不会过期,不肯给我们缴销重开,而且说发票只有第二联没有第一联了,没办法缴销,这种情况要怎么处理呢
我们是卖砖的单位,有家单位用我们的砖为我们做厂房工程(一部用的我们的)对方单位缺进项 我们一下子来了将近1亿的发票,后期完工实际用不了那么多金额的砖,我们开出去对方已经抵扣算虚开发票吗,我们开出发票对公还没收款,不过对方给我们打工程款了。一般这种情况会不会被查到定性为虚开发票?
老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
我想做一个表格。 表格里可以直接查看每个月的收入,季度纳的税金。每个月的个税申报明细还有社保申报明细 还有季度资产总计,负债合计, 所有者权益(或股东权益)合计 那我需要利用到什么公式这些啊,
老师,请问下总投资112万,A出资20万占股18%,B出资92万占股82%。后面新增了C出资30万,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就问112万*14.4%=161280,他出了20万,那多出来的38180去哪里了,这个怎么解释呢?
老师,请问如果企业给的工资只有花名册,没有一笔一笔勾兑,就不知道是支付外帐还是内帐,还有怎样筹划比较合理,浪费我的时间,我该怎么回复?前提是我是兼职会计
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
看税务局这边的一个意见。
已经做了暂估出库了,后期用多少砖不清楚,反正一直在发货中。。这样问题不大吧??
不是暂估出库,是做了真实出库了
你真实出库了,开了发票出去交了税,这个不影响这个,没问题。
出库了,但是实际没出那么多库,一直还在出,但是不会出发票那么多 以后是长期合作的关系,可能一直用我们的砖,不影响吧??
在吗老师,是这样的吗 我好慌啊,我只是个开票员,出了事不会背锅吧??
不影响的,你只是开票员,出库入库不是由你 负责,第一责任人是你法人代表的。 这是很多企业正常的情况,只要正常完税就没影响
我们的进项税可以抵扣这些销项吗??最后也不交多少税了
可能正常抵扣,不影响的。