你好,这个是资本化的,还是费用化的。
想请教下关于研发,研发领用原材料是借:管理费用-研发费用-直接投入,贷:原材料 如果研发成功,出来产成品。借:库存商品,贷什么?
借:研发费用—直接材料贷:原材料,是不是可以直接结转损益费用
老师,要是原材料放到研发费用,直接借:研发费用,贷:原材料——**可以么
老师,请问研发费用的材料,怎么做分录,我是入库报销时,直接借研发支出—材料费,税,贷银行存款。还是先记入原材料,然后研发领用时,借研发支出—材料费,贷原材料
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,老师说计入无形资产,后面需要推销吗?麻烦详细分录指导一下
老师,无形资产摊销计入哪个费用,是管理费用吗,为什么呢
市甲化妆品厂(增值税一般纳税人)2022年11月生产经营业务如下: (1)生产高档化妆品一批销售给商场,不含税价格200万元,货款已经收到,货物已经发出。另外,该化妆品厂还收取包装物押金5.65万元,包装物押金单独核算。购销双方约定,当月归还包装物并退还押金,但购货方超过规定期限未归还包装物,因对方违约,故押金不予退还。 (2)购入高档化妆品一批,不含税价款30万元,取得增值税专用发票,当月全部领用,用于生产另一种高档化妆品,其不含税价款是40万元,生产已经完毕并办好入库手续。 (3)购入高档化妆品一批不含税价款3万元,取得增值税专用发票, 当月全部领用,用于生产研发一种全新高档化妆品20件,成本总共4.05万元,并全部在当月赠送给消费者试用。 (4)发出材料30万元委托乙厂加工化妆品,当月加工完毕并全部收回,支付不含税加工费2万元、辅料费0.5万元,取得增值税专用发票,加工产品已经收回并入库尚未销售;该批加工的化妆品按乙厂同类产品不含税售价计算应为50万元。 (5)本月进行双十一促销,将高档护肤类与沐浴用品组成套装后成套销售。该套装的不含税价为600元,共售出3 000套,货款已经收到。该套装中高档护肤类化妆品的不含税售价为400元,沐浴用品的不含税售价为200元。 其他相关资料:已知高档化妆品消费税税率为15%,增值税税率为13%,成本利润率5%;相关发票均已经通过认证。 要求:根据上述资料,计算并回答下列问题(以万元为单位保留两位小数) (1) 计算甲厂当月应缴纳的增值税。 (2) 计算乙厂当月应代收代缴的消费税。 (3) 计算甲厂当月应申报缴纳的消费税。
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下
计入损益类科目准备费用化
需要结转到管理费用里面。
借:原材料贷:银行存款,借:研发费用—材料费贷:原材料,借:管理费用贷:研发费用,借本年利润贷管理费用,流程分录是这样的吗
你好 是的 是这么做的
老师,我们的利润表里面多增加了一个一级科目研发费用,那我是不是就可以直接通过研发费用科目,不用通过管理费用科目了
不可以的,还是得有管理费用。
好的,我看到公司之前的账务处理是直接在购入的材料借研发费用损益类一级科目,贷银行存款,结转借本年利润贷研发费用,这样做是否正确
你好,这种做法不正确的。
但是利润表的数据好像是一样的
你好,这种情况是不对的。
财务报表是正确的,但是账务处理是错误的,我能这样理解吗?
财务报表也不对你的管理费用,上面没有金额。
老师我们公司是高新企业,主要经营业务都是高薪产品,也不可以按上面的分录去做吗
是的 不可以直接这么做的
借:原材料贷:银行存款,借:研发费用—材料费贷:原材料,借:管理费用贷:研发费用,借本年利润贷管理费用,必须按这样的方法去做账务处理是吗,研费产品费用化必须使用管理费用科目,是这样吗
你好是的,必须这么多的。
什么情况费用化
属于研究阶段的 还没有成行