你好!这个发票是谁开给客户?
请教个问题:我们公司是做汽车贸易的,交易流程是这样:有客户买车的话,比如车款是30万元,我们要先交钱(私账转)提车,待车行放贷(打到公账上)后,我们再把钱取出来,这样的话还要结转成本吗?凭证要怎么写呢
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
是这样的 我们公司是做车贷行业的,比如说,我们需要拨款给业务员10万,然后业务员再把钱打给车商10万,然后车商收到钱,开具车的购买发票,我们销售内勤,根据发票和相关资料提交给银行系统,银行审核通过了,开始放贷款。钱回打到第三方机构,比如回款102000,然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户,相当于收回本金10万,利息2000,也就是我们公司赚的钱,就是,我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好,最后收到102000是不开发票的,难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话,一笔是102000,10笔金额就跟大了,要交很多税。有没有更好的账务处理方法?
老师救护车的保险费怎么分录
某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七对其他居民企业投资取得股利收入五万元要求计算一该企业2022年应一月一某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应缴纳所得额。二,应纳企业所得,税额税率25%老师怎么写加急麻烦了
怎么写加急老师麻烦了
怎么计算麻烦你了加急
计算题一甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%。2022年十月份的,有关生产经营业务如下,一销售假产品给爱商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元二销售以产品开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。三购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用增值税税率13%,要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额销项税额和应交增值税
计算题某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法经营罚款26000,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应纳税所得额,二因纳奇业说的税二,应纳企业所得税额,税率25%
计算题某生产企业为增值税一般纳税人,位于市区,2022年十月销售税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元计算。该企业当月应交纳城市维护建设税和教育费附加
计算题1.假生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%。2022年十月份的有关生产经营业务如下(1)小售假产品给a商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元(2)销售以产品开具普通发票取得含岁销售额113万元,已收到货款存入银行(3)购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用于增值税税率13%要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额,销售税额和应交增值税
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额老师:刚上面这个分录答案已给。1、我们这个完工的工程是不是就用不到(工程施工)和(工程结算)这两个科目了?2、转利润分配借:本年利润29万贷:利润分配–未分配利润29万对吗?
都师工程施工收入是不是就行主营业务收入,工程施工成本是不是主营业务成本
是的是的是的
你好!发票是你们开给客户,还是车行开发票给买车的
车行车车行
你好!你们是赚差价是吗
老师,是的是的
你好!这个成本就比较少了,你只要把对应的人工结转成本就好了
那凭证要怎么写了呢?
你好!借主营业务成本 贷应付职工薪酬等。
银行放贷的这笔分录怎么做呢
你好!最终如果你们只是收手续费,不开票的话,这个款项,你们是属于代收,计入到其他应付款。