您好, 1、您不认证,那这个进项您的不做就可以了; 2、认证了,您要做进项。
收到一个开具的加油票专票,如果不认证,会计分录怎么做?认证后又怎么做?不太知道怎么结转?
当月收到的发票就算不认证、不结转成本也要做账是吧!如果收到专票当月不认证的话,会计分录怎么做
认证系统里面有发票,但是实际没收到过发票,那1月份做账的时候怎么把系统里面的发票处理完?我们会计说做认证不抵扣?如果做了认证不抵扣的话,会计分录怎么做?
老师您好,我不是很懂勾选抵扣了专票,怎么做增值税的会计分录,开具专票、收到专票的都会做,还有最后缴纳、结转怎么处理。比如收到全部的专票,只认证了一部分这怎么处理?
老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢? 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账?
购买土地,对方交过契税,印花税,我们还需要交吗?
记账凭证编号有什么作用 每一季度都是从第一号开始记吗
一般纳税人只报关不拿进项发票可以吗
企业是小规模的时候开进来的专票,当变成一般纳税人的时候,以前取得的专票可以抵扣吗
公司租个人的办公楼,厂房等,代替员工缴纳了房产税,个税,房产税,城建税,教育费附加等,怎么合理化所得税前扣除
老师好,初级会计考过后,建议考注会还是中级呢?目前并没有从事这方面工作的话可以报考中级吗
老师公司的研发费用 月底用结转吗 怎么结转呢
我们公司个人股权变更,注册资本300万,原股东股权60%,实收资本没有交够,交了120万,现在需要将自己的5%转让给另外一个人,是应该原股东把注册资本180万交够才转让昵,还是不用交够就可以转让,实缴和认缴有什么区别,对公司需要多交税吗
老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
那比如我是买的原材料,不认证的话怎么做会计分录呢?是借:原材料,应交税费-待抵扣进项税吗?到时候认证了,再做借;应交税费-进项税,贷:应交税费-待抵扣进项税。这样对吗?
您好,您的处理是正确的。
感觉这样很麻烦,有没有简单方法?
您好,您可以以含税价入账,认证后再抵扣进项。
可以具体举例子吗?
您好, 1、取得未认证分录: 借:原材料 1800 贷:银行存款 1800 2、认证抵扣后分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额 248.28 贷:原材料 248.28
好的,谢谢老师
您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们的鼓励。